Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/26 | OV za webinár Mačugová | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 99,90 € | 26.05.2026 | 09.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | Fa za tekutý kinetický piesok | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MiGulli s.r.o. | 52282236 | 62,40 € | 22.05.2026 | 09.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | Fa za vyúčt.plynu 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4 534,40 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | Fa za licenciu Microsoft 365 od 5-12/26 + 1-4/27 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ITP Invest s.r.o. | 35947713 | 2 031,96 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | Fa za pranie a žehlenie 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 96,19 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | Fa za pranie a žehlenie 5/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 116,91 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | Fa za internet 5-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 21,43 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | Fa za retr.+int.+nájom 5-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 121,84 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | Fa za int.+nájom 5-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 30,64 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFOV/0009/26 | OV za popl.za komun.odpad 4-6/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 143,97 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | Fa za parket.hubicu | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 60,00 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | Fa za stolové termosky | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GastroMarket-Linorex s.r.o. | 00604127 | 100,01 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0002/26 | Fa za sprac.komlex.stavebnotech.pasportu budovy | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | I.N.I. s.r.o. | 36564893 | 9 840,00 € | 11.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 427,30 € | 11.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | Fa za zneškodnenie odpadu 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 54,98 € | 11.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | Fa za nabíjačku | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 22,23 € | 11.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 4/26 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 520,28 € | 11.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | Fa za odbor.školenie neurostimulátora | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ImpulsFITKa s.r.o. | 53746023 | 100,00 € | 07.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | Fa za obnovu náteru strop.konštrukcie nad bazénom | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | Majstri na lane s.r.o. | 57174679 | 8 660,00 € | 07.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/26 | Fa za mobil Google Pixel | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 431,00 € | 07.05.2026 | 08.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |