Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9680

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0117/26 Fa za filtračné vrecká Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 88,56 € 24.03.2026 08.04.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0116/26 Fa za kuchynské zástery Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 IMI TRADE s.r.o. 31565531 91,39 € 23.03.2026 08.04.2026 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFOV/0006/26 OV za daň z nehnuteľ.r.2026-1.spl. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 34 829,83 € 18.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0108/26 Fa za počítač Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ANEXO Systems s.r.o. 35716525 369,00 € 18.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0107/26 Fa za stol.LED lampu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Alasans s.r.o. Svet svietidiel.sk 47539569 22,30 € 18.03.2026 02.04.2026 Faktúra
DFBV/0112/26 Fa za vedomostné hry a kvízy + zaokrúh.fa Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALBI s.r.o. 36008303 65,60 € 18.03.2026 02.04.2026 Faktúra
DFBV/0106/26 Fa za hrnčiarsku hlinu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 PECE s.r.o. 36618233 47,65 € 17.03.2026 02.04.2026 Faktúra
DFBV/0104/26 Fa za chemicky rozbor odpad.vody Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 324,72 € 16.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0105/26 Fa za alu nájazdy Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Lipatech SK s.r.o. 47867329 226,32 € 16.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFBV/0102/26 Fa za revíziu pož.klapiek Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 PROFIS 34103201 209,10 € 13.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0103/26 Fa za rozbor bazén.vody 3/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 92,56 € 13.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0101/26 Fa za havar.zásah na úniku vody Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Revid s.r.o. 36854018 285,98 € 12.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0100/26 Fa za telefóny 2/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,35 € 12.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0099/26 Fa za opravu ovládania požiar.vetrania Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MALAK s.r.o. 36749281 3 061,48 € 11.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0098/26 Fa za dátový kábel Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 10,14 € 10.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0092/26 Fa za vyúčt.energie 2/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 7 056,94 € 09.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0093/26 Fa za int.+nájom 3-4/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 30,64 € 09.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0094/26 Fa za internet 3-4/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 21,43 € 09.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0095/26 Fa za retr.+int.+nájom 3-4/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 121,84 € 09.03.2026 31.03.2026 Faktúra
DFBV/0091/26 Fa za opr.gastromon.zariad. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 169,37 € 09.03.2026 31.03.2026 Faktúra