Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9381

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0426/25 Fa za mobily+internet 9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 186,89 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
DFKV/0002/25 Fa za klimatizácie Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BASSO Air s.r.o. 50900714 32 819,60 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
DFBV/0418/25 Fa za ochranu osob.údajov 9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 205,41 € 30.09.2025 03.11.2025 Faktúra
DFBV/0416/25 Fa za pracov.odevy+obuv Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 294,46 € 30.09.2025 03.11.2025 Faktúra
DFBV/0417/25 Fa za dovoz stravy 9/25-teľ+nec+SF+klienti Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 HOOTS s.r.o. 46447466 16 413,04 € 30.09.2025 03.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0410/25 Fa za webinár zamest. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 EduDitabo s.r.o. 56628226 60,00 € 29.09.2025 06.10.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0412/25 Fa za odbor.prípravu kuriča M.Szücsa Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Peter Ďuriančik -Plynové,tlakové zariadenia 11884533 185,00 € 29.09.2025 06.10.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0411/25 Fa za vývoz kontajnera o odpadom Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Waste Management a.s. 50696785 277,61 € 29.09.2025 03.11.2025 Faktúra
DFBV/0415/25 Fa za zneškodnenie odpadu 9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 54,98 € 29.09.2025 03.11.2025 Faktúra
DFBV/0413/25 Fa za opr.gastromon.zariad. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 89,54 € 29.09.2025 03.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0414/25 Fa za opravu výťahu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 39,98 € 29.09.2025 03.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0409/25 Fa za poolmax+servis bazéna 9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 117,10 € 18.09.2025 03.11.2025 Faktúra
DFBV/0407/25 Fa za ročnú kontrolu EPS+oprava EPS Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Soles s.r.o. 45570523 1 334,55 € 18.09.2025 03.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0408/25 Fa za vyčistenie kanaliz. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 1 291,50 € 18.09.2025 03.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0406/25 Fa za hrnčeky Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 IMI TRADE s.r.o. 31565531 32,56 € 12.09.2025 08.10.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0404/25 Fa za tonery+renov.tonerov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 426,05 € 12.09.2025 03.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0405/25 Fa za vysávač KÄRCHER Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 291,51 € 12.09.2025 03.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0401/25 Fa za vyúčt.plynu 8/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 405,44 € 11.09.2025 03.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0402/25 Fa za predd.plynu 10/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 7 405,00 € 11.09.2025 03.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0403/25 Fa za pranie a žehlenie 9/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 63,28 € 11.09.2025 03.11.2025 Ing. Natália Krejčiová Riaditeľka Faktúra