Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8707

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0343/24 Fa za kancelár.stoličku Ellena Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Houseland s.r.o. 06532861 83,06 € 30.08.2024 06.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0340/24 Fa za vysávač KÄRCHER+filt.vrecko+hubica Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 331,81 € 23.08.2024 04.09.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0342/24 Fa za výmenu bombičiek SODASTREAM Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 NAY a.s. 35739487 17,98 € 23.08.2024 04.09.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0339/24 Fa za komodu Lunia Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 KONDELA s.r.o. 36409154 133,99 € 20.08.2024 06.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0338/24 Fa za lekárničku Jago XXL Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Kokiska s.r.o. 02509016 90,64 € 19.08.2024 06.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0335/24 Fa za maliar.práce Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 6 933,60 € 19.08.2024 04.09.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0334/24 Fa za poličku Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SIKO KÚPEĽNE a.s. 43864074 41,40 € 15.08.2024 04.09.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0333/24 Fa za tonery+renov.tonerov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 678,70 € 15.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0332/24 Fa za rozvoz stravy 7/24-teľ+nec+SF+klienti Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 10 570,47 € 15.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0331/24 Fa za predd.plynu 9/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 048,00 € 09.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0330/24 Fa za vyúčt.plynu 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 073,27 € 09.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0329/24 Fa za telefóny 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,48 € 09.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0323/24 Fa za pranie a žehlenie 8/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 191,34 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0328/24 Fa za retr.+int.+nájom 8-9/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0327/24 Fa za internet 8-9/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 20,90 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0326/24 Fa za int.+nájom 8-9/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 29,90 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0325/24 Fa za vyúčt.energie 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 948,23 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0324/24 Fa za vyúčt.energie 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 134,41 € 08.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0322/24 Fa za kúpeľňovú skrinku s košom Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA s.r.o. 54110572 67,30 € 06.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0315/24 Fa za právne služby 7/24 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 100,00 € 05.08.2024 30.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra