Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9540

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0575/25 Fa za vyúčt.plynu 11/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 4 140,52 € 11.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0574/25 Fa za pracov.odevy+obuv Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 AGAL Textil Servis s.r.o. 47553651 3 003,46 € 11.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0570/25 Fa za rozbor bazén.vody 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 88,56 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0573/25 Fa za plyn 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 672,00 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0571/25 Fa za plyn 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 325,00 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0572/25 Fa za plyn 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 653,00 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0569/25 Fa za právne služby 11/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 100,00 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0557/25 Fa za vyúčt.energie 11/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 119,92 € 09.12.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0558/25 Fa za vyúčt.energie 11/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 5 933,38 € 09.12.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0565/25 Fa za tonery+renov.tonerov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 707,59 € 09.12.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0562/25 Fa za telefóny 11/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,40 € 09.12.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0559/25 Fa za int.+nájom 12/25+1/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 30,64 € 09.12.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0560/25 Fa za internet 12/25+1/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 21,43 € 09.12.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0561/25 Fa za retr.+int.+nájom 12/25+1/26 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 121,84 € 09.12.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0564/25 Fa za sl.web.go 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ANEXO Systems s.r.o. 35716525 9,84 € 09.12.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFKV/0003/25 Fa za automatické teleskopické dvere Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 PFB s.r.o. 45632626 13 035,54 € 09.12.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0556/25 Fa za vyčistenie kanaliz. Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 430,50 € 09.12.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0563/25 Fa za sl.BOZP+PZS+OPP+CO 11/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 540,58 € 09.12.2025 12.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0566/25 Fa za opravu vykurovania Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MIKOGAS s.r.o. 55465587 455,10 € 09.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFKV/0004/25 Fa za výmenu plynového kotla za elektrický Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 MIKOGAS s.r.o. 55465587 2 974,14 € 09.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra