Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9559

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0590/25 Fa za dinolgin+ph mínus+servis bazéna 11/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 B.P.A. spol. s r.o. 31359183 186,96 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0589/25 Fa za skartovačky Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 1 638,22 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0588/25 Fa za právne služby 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 100,00 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0587/25 Fa za bežecký pás DUVLAN Tanger Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Duvlan s.r.o. 36811033 513,90 € 18.12.2025 19.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0586/25 Fa za zapožičanie kostýmov Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Slovenská televízia a rozhlas 56398255 36,90 € 18.12.2025 19.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0585/25 Fa za čist.+hygien.potreby Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava 31434193 3 723,30 € 18.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0583/25 Fa za mobily Samsung+kryty+ochr.sklo+nabíjačky+projektor Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 1 905,93 € 18.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0584/25 Fa za pranie a žehlenie 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 89,91 € 18.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFKV/0005/25 Fa za obnova tepel.zdroja-plyn.kotol Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 EKOTERM s.r.o. 36704296 34 518,04 € 17.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0582/25 Fa za kancelár.materiál Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 662,32 € 17.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0579/25 Fa za uteráky,utierky,podbradníky,plienky Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 997,59 € 15.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0576/25 Fa za servis klimatizácií Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 BASSO Air s.r.o. 50900714 1 353,00 € 15.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0580/25 Fa za toner Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 124,72 € 15.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0581/25 Fa za odbor.prehl.VZT zariadení Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 VZT-klima s.r.o. 45320721 1 937,00 € 15.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0578/25 Fa za batériu Minstrel+sieťové vaky Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ARJO-HUMANIC SK 36679607 1 355,55 € 15.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0577/25 Fa za opravu výťahu Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 146,26 € 15.12.2025 29.12.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0575/25 Fa za vyúčt.plynu 11/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 4 140,52 € 11.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0574/25 Fa za pracov.odevy+obuv Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 AGAL Textil Servis s.r.o. 47553651 3 003,46 € 11.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0570/25 Fa za rozbor bazén.vody 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 88,56 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0573/25 Fa za plyn 12/25 Zariadenie sociálnych služieb ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 672,00 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra