Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0078/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 185,70 € 10.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 22,73 € 09.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 vrecia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ERTEX s.r.o. 44766696 24,56 € 05.05.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0074/17 AJAX na dlážku Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 CELLO s.r.o. 36420751 37,40 € 05.05.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 668,51 € 05.05.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 730,61 € 05.05.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 317,25 € 04.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 103,11 € 04.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0069/17 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 38,00 € 03.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0070/17 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 03.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 175,20 € 28.04.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0068/17 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 36,50 € 28.04.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSF/0005/17 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 43,80 € 28.04.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0066/17 BVS zrážková voda Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 56,40 € 27.04.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 26.04.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 28,98 € 26.04.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0064/17 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 122,59 € 26.04.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 ZDE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 217,33 € 13.04.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 170,12 € 13.04.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 22,91 € 06.04.2017 10.05.2017 Faktúra