Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2339

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0005/17 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 668,51 € 11.01.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 stravné lístky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 UP Slovensko s.r.o. 31396674 400,64 € 09.01.2017 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0219/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 26,68 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0220/16 BVS zrážková voda Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 56,40 € 31.12.2016 10.02.2017 Faktúra
DFBV/0217/16 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 31.12.2016 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0218/16 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 132,94 € 31.12.2016 13.03.2017 Faktúra
DFBV/0214/16 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 28.12.2016 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0215/16 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 28,98 € 28.12.2016 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0216/16 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 122,59 € 28.12.2016 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0211/16 inzercia Trenčíanske noviíny Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 240,00 € 27.12.2016 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0212/16 bojler kuchyna Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 TREUER a SYN s.r.o. 45543143 751,80 € 27.12.2016 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0213/16 maľovanie šatní Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Stefan Osvald 43165389 1 086,00 € 27.12.2016 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0203/16 elektroinštalačné práce Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Turza Št. SLOV ELEKTRO MaRT 34405917 283,20 € 23.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0210/16 špeciálne arboristické práce na stromoch Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RNDr. Juraj Páleník - JP 11982161 1 488,00 € 23.12.2016 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0206/16 toner pre zástupkyňu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RESIST spol s.r.o. 45891095 31,20 € 21.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0207/16 poštová skrinka Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 TRIPSY s.r.o. 36276464 170,40 € 21.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0208/16 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 41,50 € 21.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0209/16 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 199,20 € 21.12.2016 11.01.2017 Faktúra
DFSF/0011/16 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 49,80 € 21.12.2016 12.01.2017 Faktúra
DFBV/0205/16 Posypová soľ Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milos Simonovic 0010 19,70 € 20.12.2016 11.01.2017 Faktúra