Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4354
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0104/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 675,72 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 368,56 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | ASC Dochádzka - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5-6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 369,48 € | 12.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 859,46 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 934,81 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | Pracovné oblečenie - p. Kováčová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 118,45 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/23 | Deratizácia priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/23 | Učebné pomôcky - učebnice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | preskoly.sk s.r.o | 51692881 | 125,02 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | Služby verejného obstarávania | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | Telefonické služby - mobil 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,61 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0046/23 | Objednávka: Skladaný hygienický papier - 2 kart. Toaletný papier - 5 bal./ á 6ks Hygienický papier do dávkovačov - 4bal / á 6ks Penové mydlo 1100ml - 4krab/ á 4ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 612,52 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0151/23 | Telekomunikačné služby 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,56 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | Elektrina Športová 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 40,00 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | Servisné služby IT 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 107,30 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 255,10 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 844,38 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/23 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 48,84 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | Služby virtuálnej knižnice 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |