Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4514

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0309/23 Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 456,68 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 Zakúpenie zbernej nádoby na Sláviu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mesto Senec 00305065 42,50 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0307/23 Telekomunikačné služby 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 7,17 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFSJ/0192/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 108,15 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 Oprava radiátora Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vojtech Maczeák 31112820 48,00 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFSJ/0193/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 168,88 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFSJ/0191/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 422,42 € 07.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0304/23 Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 572,06 € 07.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFSJ/0190/23 Vybavenie lekárničky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Lekáreň RPT, s.r.o. 52740447 99,83 € 07.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 Revízia VTZ kotolne a regulačnej stanice Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DAIKON s.r.o. 36273228 1 762,01 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 Služby virtuálnej knižnice 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFSJ/0189/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 983,60 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 Setvisné služby IT 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFSJ/0187/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 413,30 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFSJ/0186/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 578,75 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFSJ/0188/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 420,44 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 Telekomunikačné služby 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 18,23 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 Elektrina Športová 11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 Plyn Športová 11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 1 214,00 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 Plyn Lichnerova 11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 163,00 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra