Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4921

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0105/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 031,53 € 16.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV/0106/24 Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 3-4/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 337,14 € 16.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFSJ/0106/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 143,62 € 16.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV/0105/24 Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 -116,78 € 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
VO/0052/24 Hovädzie zadné B.K. - 33,30kg Bravčová klobása - 16,3kg Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 493,19 € 15.04.2024 18.04.2024 Objednávka
VO/0051/24 BR. KARE B.K - 36,40kg Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 228,23 € 12.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFBV/0104/24 Telefonické služby - mobil 3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 11,28 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFSJ/0102/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 83,78 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFSJ/0099/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 476,89 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFSJ/0101/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 322,27 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFSJ/0103/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 145,86 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFSJ/0100/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 388,44 € 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFBV/0102/24 Servisné služby IT 3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV/0103/24 Cestovné - ubytovanie porada riaditeľov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. 31642284 309,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
VO/0049/24 BR. STEHNO B.K. - 27,20kg Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 143,62 € 10.04.2024 18.04.2024 Objednávka
VO/0050/24 Lístky na divadelné predstavenie Bodyguard - 39ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Divadlo Nová scéna 00164861 1 213,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Objednávka
DFBV/0099/24 Školenie - Vydávanie rozhodnutí elektronicky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Regionálne vzdelávacie centrum 31103031 40,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV/0100/24 Vodné, stočné Športová vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 53,08 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV/0098/24 Telekomunikačné služby 3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 17,94 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV/0101/24 Školenie - Základná finančná kontrola Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 35,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra