Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4514

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0209/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 461,13 € 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0208/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 670,68 € 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0207/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 46,37 € 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0205/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 892,74 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFSJ/0206/23 Nádoby na vajíčka, tácka na vajíčka Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Technica Horeca Czechia s.r.o. 05646677 117,17 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFSJ/0202/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 424,37 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0201/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 19,49 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0204/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 423,99 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0203/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 718,47 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 Služby počítačovej siete SANET 10-12/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0200/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 557,77 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0195/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 928,56 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFSJ/0199/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 282,68 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFSJ/0198/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 233,86 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFSJ/0197/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 177,62 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFSJ/0196/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 114,25 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFSJ/0194/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 375,10 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 Elektrina Lichnerova 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 394,15 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0308/23 Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 10-11/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 400,21 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0310/23 Obedy za žiakov - štátna dotácia 10/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 4 031,90 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra