Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4514
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0004/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 208,52 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0003/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 138,20 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0005/24 | DUO 2024 - časopis | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 105,00 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0004/24 | PaM 2024 - časopis | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 96,00 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0007/24 | Zakladače | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 98,04 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0006/24 | Toaletný papier, utierky, čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 522,34 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0002/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 447,77 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0001/24 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 237,53 € | 11.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0004/24 | Zakladač pákový Esselte Mramor 7,5cm modrý - 8ks Zakladač pákový Esselte Mramor 7,5cm červený - 20ks Zakladač pákový Esselte Mramor 5cm červený - 10ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 98,04 € | 09.01.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0002/24 | Objednávame si u Vás: ŠUNKA DUSENÁ V.B - 20kg HOV.ZADNÉ B.K - 25,20kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 447,77 € | 08.01.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0003/24 | Tubeless penové mydlo 9ks Tubeless utierky na ruky Centrefeed MAXI 410 (PRO 22005) 10 balení po 6ks Tubeless toal.papier centre pull toilet tis. (pro 32006) - 10 balení po 6ks Tubeless skladané pap.ut. V fold 4500 XL 3 krabice T.P. s dutinkou 2 vrstvy 3 balenia Fertix 4l 4ks Ajax na podlahu 5l 10ks WC KRYSTAL 1 bal Fixinela v spreji na vodný kameň 1 bal. Pin Sanan 1 bal. Domestos 1 bal. Švédske mikrovl. handričky 10 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 522,34 € | 08.01.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
VO/0001/24 | Objednávame si u Vás: BR.KARÉ B.K. - 37kg ÚD.SLANINA B.K. - 3kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 237,53 € | 05.01.2024 | 03.04.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0002/24 | Balíček služieb - Zborovňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0003/24 | Elektrina Lichnerova 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0001/24 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0353/23 | Elektrina Lichnerova 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,93 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0352/23 | Telefonické služby 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,49 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0349/23 | Servisné služby IT 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0350/23 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 178,86 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0351/23 | Telefonické služby - mobil 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 7,29 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |