Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0185/20 | Tlakové čistenie kanalizácie, prípravné práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 450,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/20 | Čistiaci a všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 428,68 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
VO/0025/20 | Objednávame u Vás opravné práce na plastových oknách: výmenu pántov, doplnenie kovaní, výmenu tesnenia na 2 krídlach , vyfrézovanie odtokových drážok a s tým súvisiaca montáž a demontáž krídel. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Servis okien a dverí - Stanislav Barič | 40084914 | 773,01 € | 27.08.2020 | 31.08.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0024/20 | Zasielame Vám objednávku na spotrebný udržbársky a hygienický materiál - august 2020. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 247,98 € | 27.08.2020 | 02.09.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0181/20 | Toaletný papier, ometacie kartáče, teleskopické tyče | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 113,69 € | 25.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
VO/0023/20 | Objednávame u Vás ometací kartáč s teleskopom v počte 2 ks a toaletný papier 2 balenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 113,69 € | 24.08.2020 | 26.08.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0022/20 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom 1 ks mobilnej toalety na dobu od 2.9.2020 do 30.11.2020. Miesto osadenia toalety: Senec, Športová ulica, areál ihriska s telocvičňou "Slávia". | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EKOTOALETY s.r.o. | 35893117 | 252,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka | |||||
DFBV/0180/20 | Vodné, stočné Lichnerova 7-8/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 24,52 € | 21.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/20 | Umytie okien vo výške - telocvičňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 318,00 € | 21.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/20 | Revízia hasiacich prístrojov,hydrantov, požiarnych hadíc | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 199,09 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/20 | Oprava hasiacich prístrojov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ladislav Molnar-Rotalix | 11810033 | 43,87 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/20 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | Plyn Lichnerova záloha 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 13.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 180,79 € | 13.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/20 | Školenie - Elektronizácia štátnej správy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 69,00 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/20 | Kopírovací papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 156,00 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/20 | Servis okien, montáž zamykateľných laniek | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Servis okien a dverí - Stanislav Barič | 40084914 | 4 993,77 € | 12.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/20 | Služby virtuálnej knižnice 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/20 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 7/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 225,38 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 229,99 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |