Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0224/20 | Dezinfekčná náplň | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,77 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/20 | Výkon zodpovednej osoby 10/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0041/20 | Podľa cenovej ponuky objednávame u Vás elektrický kotol ELR151 GASZTROMETÁL, objem 150l, príkon 24 kWh. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 3 000,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0221/20 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 126,59 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/20 | Vodné, stočné Športová 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 177,62 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/20 | Čistiace prostriedky do myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 251,40 € | 30.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 363,74 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 575,69 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 364,84 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 356,04 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0040/20 | Spotrebný materiál údržbársky a hygienický. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 126,59 € | 30.09.2020 | 01.10.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0220/20 | Interiérové stavebné práce | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZAEUROPE s.r.o. | 48283967 | 2 669,72 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0038/20 | Objednávame u Vás kotúče na ruky Centrefeed MAXI PRO 225m , 6 ks/balenie v počte 2 balenia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,77 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0216/20 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 347,19 € | 24.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/20 | Oprava a údržba kanalizačného odpadu - klapka | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 699,60 € | 24.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/20 | Voda z povrchového odtoku 3.Q.2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 181,38 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/20 | Učebnice FRJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 334,57 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/20 | Teflónové obrusy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TEXICOP s.r.o. | 36821101 | 83,00 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 796,33 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra |