Faktúry
Počet záznamov: 23241
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0294/15 | vodné Malinovo za obd.21.01.2015-17.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,42 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0298/15 | poplatok za KO 02/2015-Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0300/15 | STORNO-uvedená literatúra nebola na rok 2015 objednaná-Aktualizácia k 20.2.2015-OBČIANSKE PRÁVO S VYS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 53,48 € | 11.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0302/15 | spravodajský servis za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 012,80 € | 11.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0295/15 | T-Mobile za 02/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 142,61 € | 11.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0297/15 | el. energia 02/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 401,70 € | 11.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0299/15 | spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 024,68 € | 11.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0301/15 | DOBROPIS-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. vyúčtovanie nákladov za rok 2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | -424,08 € | 11.03.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0288/15 | Právne poradenstvo a informačné služby v rozsahu objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 4 752,00 € | 10.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0290/15 | server : LINK halfrack L (01327967) za obd. 03/2015,server : LINK halfrack L (01327967) za obd. 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0291/15 | kurz anglického jazyka-zam. odoboru INTERACT - za 02/2015, kurz anglického jazyka-zam. odoboru INTERACT - za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 92,78 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0281/15 | Business CityNet za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 280,70 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0282/15 | za servisný zásah - BSK- Sabinovská 16 zo dňa 23.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,72 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0274/15 | vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.02.2015-281.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 106,34 € | 10.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0287/15 | poplatky za 02/2015-Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 593,01 € | 10.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0289/15 | STORNO neoprávnené vystavenie-úrok z omeškania platby k Fa 8900730283 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1,26 € | 10.03.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0273/15 | výroba a vysielanie príspevkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 09.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0033/15 | preddavok na nájomné 03/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 09.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0034/15 | preddavok na nájomné 03/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 09.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0270/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 09.03.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0272/15 | zrážkový úhrn 02/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0275/15 | dodávka tepelnej energie za 02/2015 Jankolova,Krásnohorská,Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 856,97 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0276/15 | služby za akuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0277/15 | služby za akuálne obdobie-02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0278/15 | predplatné časopisu- revue Civilná ochrana na rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,80 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0279/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 563,90 € | 09.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0280/15 | 2x ubytovanie-Hotel Martin s EU,Brusel-23.02-24.02.2015-p.Teleky,p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 300,00 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0286/15 | 1x ubytovaniie-Hotel Hospes Palau De La Mar,Valencia-24.02.-26.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 69,71 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0284/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Vaugirard Montparnasse,Paríž-23.02.2015-24.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 35,71 € | 09.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0283/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Vaugirard Montparnasse,Paríž-23.02.2015-24.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 89,29 € | 09.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra |