Faktúry
Počet záznamov: 23201
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1763/17 | aktualizácia webu ecday.sk, predĺženie domény ecday.sk a doplnkové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MacMike VAT s.r.o. | 45877262 | 936,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1745/17 | STORNO-el.energia 11/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1753/17 | STORNO-el.energia 11/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1755/17 | el.energia 11/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1761/17 | DOBROPIS - tepelná energia 10/2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -17,14 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1762/17 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK za mesiac október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 840,00 € | 06.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1723/17 | oprava zatekania strechy-iskrová skúška-SZŠ Strečnianska20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 998,95 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1724/17 | oprava rozvodu vody na chodbe-SPŠ Kvačalova 20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 543,29 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1725/17 | oprava prasknutého prívod.potrubia v kotolni školy OA Dudova 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 770,34 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1726/17 | oprava zatekania strechy nad dieňami -iskrová skúška-SOŠ Vranovská 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 007,16 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1727/17 | oprava rozvodu TÚV - Pedagogická a sociálna akadémia Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 499,50 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1728/17 | čistenie kávovaru - delkalcifikácia-oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 176,00 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1730/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1729/17 | appDay TV-vysielací čas-Župný magazín-50% za služby-10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLOK, s.r.o. | 36557234 | 2 880,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1720/17 | elektronické stravovacie poukážky - 4238 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 256,80 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
B/1731/17 | DOBROPIS k STORNU.č.B/0882/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -234,59 € | 02.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1722/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0029/17-DOBROPIS-3.zálohová platba za obdobie júl - september 2017 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 39 751,62 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1707/17 | Nákup, uskladnenie a prezutie letných na zimné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 4 220,10 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1721/17 | nájmy a výstupy 09/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 10 462,49 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1708/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 10/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 10/2017+nové požiadavky realizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 1 041,32 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1704/17 | nájomné za obdobie 11/2017, energie a služby za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1705/17 | vodné Malinovo za obd. 21.09.17-17.10.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 83,11 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1706/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 532,00 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1713/17 | Dobrý trh na Panenskej-15.9.2017-za prípravu a realizáciu podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | "punkt" | 42128013 | 3 300,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1711/17 | Záhorácke rádio-vysielací priestor BSK za október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1703/17 | služby súvisiace s procesom VO-Zateplenie a výmena okien na objekte Strednej zdravotníckej školy Strečianska 20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 02.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1715/17 | cateringové služby - 11.09.2017,12.09.2017,13.09.2017 - zasadnutie komisí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 434,16 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1716/17 | cateringové služby - 26.09.2017 -divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 951,20 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1717/17 | cateringové služby - 27.09.2017 -zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 641,76 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1718/17 | DOBROPIS k f.č.201700537-ubytovanie Belgicko-Brusel-9.10-12.10.2017-Marek Horváth | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | -400,00 € | 02.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra |