Faktúry
Počet záznamov: 23666
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0102/20 | seminár PAM 35.00TT-Trnava-28.01.2020-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0105/20 | prenájom kopírovacích zariadení-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 609,40 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
D/0017/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 41,35 € | 05.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0112/20 | DOOBROPIS-vodné Malinovo-2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -125,78 € | 05.02.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
B/0101/20 | elektronické stravovacie poukážky 4143 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 572,00 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0100/20 | rekreačné elektronické poukazy-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 935,00 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0099/20 | vyúčtovanie za 01/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 3 451,41 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0090/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 20,60 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0089/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 27,11 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0088/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 2,17 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0087/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 6,51 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0086/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 13,01 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0085/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 2,17 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0084/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 50,97 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0083/20 | uhradené kartou-zabezpečenie šablóny-propagácia BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Envato Pty Ltd | 00000000 | 4,34 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0095/20 | služby v oblasti PO za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0093/20 | služby za 01-03/2020-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 173,70 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0092/20 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 842,33 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0096/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 01/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0094/20 | program CENKROS 4 -balíky podpory verzia 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 3 424,30 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0097/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 101,26 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0081/20 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústav. pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 43 200,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0082/20 | uhradené v hotovosti-oprava služ.auta-BL055MK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 78,79 € | 03.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0091/20 | uhradené v hotovosti-čistička vzduchu-1ks,osviežovač vzduchu-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HÖGNER s.r.o. | 27503542 | 136,00 € | 03.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0080/20 | produkt BSK_INZERCIA-printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 500,00 € | 03.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0078/20 | nájomné za obdobie 02/2020, energie a služby za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 744,56 € | 03.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0077/20 | servis výťahov-01.01.2020-31.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 03.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0079/20 | výmena sklenej výplne okna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 228,60 € | 03.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0075/20 | vodné Malinovo za obd. 18.12.2019 - 17.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 138,14 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0076/20 | parkovné BL 052 MK za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |