Faktúry
Počet záznamov: 24312
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0243/22 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07-09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 203,70 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0246/22 | prenájom rohoží za obd. 31.01.2022 - 27.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 203,40 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0251/22 | súdny preklad do RUS jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 60,00 € | 08.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0248/22 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0249/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0244/22 | za službu-asistenčný program pri práci s eAukčným systémo PROEBIZ za obd.01.12.2021-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 1 200,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0254/22 | vizitky -400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 79,20 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0253/22 | uhradené v hotovosti- Gumičky-1kg | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 25,51 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0247/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.02.2022-28.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 209,68 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0245/22 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 08.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0250/22 | Online konferencia:Kataster,EIA-povinnosti,prax-8.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 237,60 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0230/22 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.12..2021-31.01.2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -61,88 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0242/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/22--strednapremna.sk-predĺženie registrácie domény-(23.2.2022-22.2.2023) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0232/22 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 540,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0240/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 400,00 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0234/22 | rodinne-pasy.sk(.sk doména)-od 29.3.2022-do 29.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 15,59 € | 07.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0231/22 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 17,71 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0239/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2022-28.02.2022 Kurz :ABSKTO_C11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 40,80 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
B/0238/22 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2022-28.02.2022 Kurz :ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 230,40 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
K/0030/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0229/22 | SketchUp PRO-softvér | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C - Engineering spol. s r.o. | 36497959 | 256,46 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
K/0029/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0237/22 | el.energia za 02/2022 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,77 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0236/22 | el.energia za 02/2022 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 0,47 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0235/22 | el.energia za 02/2022 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 54,48 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
K/0031/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 960,00 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0241/22 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 75,00 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
K/0033/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-Kráľová Modra-Kráľová-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 07.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
K/0032/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Január-Február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 458 480,37 € | 07.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
B/0233/22 | Vakcinačné centrum-VC NFŠ+výjaz.očkov.služba za Február 2022-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby-neodkl.zdravot.prvej pomoci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 3 260,00 € | 07.03.2022 | 22.06.2022 | Faktúra |