Faktúry
Počet záznamov: 23155
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/0078/23 | koncesionárske poplatky 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
D/0077/23 | nájom nebytových priestorov za 05/2023,energie a služby za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 19.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
K/0067/23 | Chasing podvodný dron Gladius 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Škoda – FOTO | 43164536 | 2 892,00 € | 19.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0384/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015- prenájom v k.ú.Svätý Jur za obd. 01.4.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0383/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015- prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0382/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015- prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0381/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.04.2023-30.06.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0380/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015- prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0379/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015- prenájom v k.ú.Miloslavov za obd. 01.4.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0378/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015 - prenájom v k.ú. Reca za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0377/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015- prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0376/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7--2015 - prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0375/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015 - prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0374/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 - prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0373/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015 - prenájom v k.ú. Zohor za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0372/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015 - prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 19.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0385/23 | paušálna mesačná platba za služby 03/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 19.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0390/23 | za dodávku vody za obd.01.03.-17.04.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,42 € | 19.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
D/0081/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 - Mesto Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 480,47 € | 19.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
K/0065/23 | STORNO f.č. K/0064/23 - na základe nesplnenia zmluvných podmienok - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -267 831,37 € | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0371/23 | úhrada v hotovosti - Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 24,38 € | 18.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
D/0076/23 | el.energia 05/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 150,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
D/0075/23 | el.energia 05/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
D/0074/23 | el.energia 05/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
D/0073/23 | el.energia 05/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
D/0072/23 | el.energia 05/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
D/0071/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0369/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 350,00 € | 18.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0367/23 | uhradené v hotovosti-sťahovanie nábytku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 358,35 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
B/0366/23 | uhradené v hotovosti-sťahovanie nábytku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 358,35 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |