Faktúry
Počet záznamov: 23155
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0456/23 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2022 - výkon štatutárneho auditu konsolidovanej závierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 6 869,52 € | 04.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0453/23 | remontáž a demontáž systému - 4 vozidlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 136,80 € | 04.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0451/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 172,80 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0450/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.04.2023-30.04.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
K/0082/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd. 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 04.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0457/23 | doménove služby- predĺženie domény bratislavskykraj.sk1.5.2022-30.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 04.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0447/23 | prenájom výdajníka - 4/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0454/23 | prenájom rohoží za obd. 27.03.2023-23.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 217,46 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0444/23 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 167,70 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
B/0443/23 | letenky-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ -22.05.-24.05.2023-Simona Petrík, Petra Hitková, Monika Beňová Makkiová, Vladimíra Vydrová, Jakub Badrma, Michal Rákus, Tomáš Husár, Jana Brillová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 4 632,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
B/0446/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 350,00 € | 03.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
K/0080/23 | Aktualizácia projektovej dokumentácie záhrady MOS v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 660,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0442/23 | elektronické stravné lístky za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 12 784,80 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
B/0436/23 | zrážkový úhrn za 4/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 120,16 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0439/23 | revízia núdzového osvetlenia v počte 82 ks, prečistenie, odskúšanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM systems Slovakia s.r.o. | 50025015 | 2 499,36 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0437/23 | Offline monitoring 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
D/0088/23 | preplatok BID na energiách a službách na základe vyúčtovania za rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 8 494,67 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0445/23 | prenájom kopírovacích zariadení-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 801,72 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0435/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0434/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015- prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice - zvýšenie nájomného o mieru inflácie dosiahnutú v roku 2022. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 3,39 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0438/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.4.-30.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0441/23 | uhradené v hotovosti - kompletné vyčistenie vozidla Š. Superb BL055MK/25.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hodál - HPTeam | 37344960 | 90,00 € | 03.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0440/23 | uhradené v hotovosti - kompletné vyčistenie vozidla Š. Superb BL055MK/14.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hodál - HPTeam | 37344960 | 90,00 € | 03.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
K/0079/23 | Projektová dokumentácia - Cyklolávka Zálesie - Malinovo - dokumentácie na územné rozhodnutie - projektová činnosť. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AŽ PROJEKT s.r.o. | 35951958 | 19 512,00 € | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0425/23 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 693,56 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0429/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0426/23 | školenie pre riaditeľov škôl v pôsobnosti BSK na tému Krízová komunikácia v termíne 12.4.-19.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 4 000,00 € | 02.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
K/0078/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 03/2023 - Doplatok DPH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 280,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0422/23 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 01/2023,02/2023,03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 411,20 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
B/0428/23 | služby v oblasti PO za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra |