Faktúry
Počet záznamov: 23712
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0947/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0946/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0950/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 77,02 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
D/0186/23 | preplatok - spotreba elektrickej energie za 08/2023 - nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 180,27 € | 12.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0949/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.08/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 718,72 € | 12.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
D/0183/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 282,20 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
K/0226/23 | na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému (dodatok č.1) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 121 800,00 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0945/23 | poplatok za predĺženie licencie rozpoznávania EČV - BSK na obdobie 6.9.2023-5.9.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 1 020,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
D/0185/23 | Autorský honorár - odmena za vypracovanie a odovzdanie diela a udelenie licencie - v rámci projektu Umenie vo verejnom priestore BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimíra Büngerová | 0000 | 230,00 € | 11.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
D/0184/23 | Autorský honorár - odmena za vypracovanie a odovzdanie diela a udelenie licencie - v rámci projektu Umenie vo verejnom priestore BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sabina Jankovičová | 0000 | 330,00 € | 11.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
K/0224/23 | kúpna zmluva č.27/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Anna Markusová | 00000000 | 2 932,14 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0939/23 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 818,40 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0944/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0940/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 334,92 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0941/23 | poplatok za inštaláciu rozvodov NN a prenájom agregátu na podujatí TRIBUTE to FREEDOM - POCTA SLOBODE dňa 18.8. 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rajna Elektrik s.r.o. | 47675519 | 1 100,00 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0942/23 | Offline monitoring 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
K/0225/23 | kúpna zmluva č.30/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Viera Mokráňová | 00000000 | 11 552,75 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0943/23 | inzercia v novinách Senčan - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0936/23 | poplatky za 08/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 458,06 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0938/23 | poplatok za firemnu licenciu SK Seduo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 579,20 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0935/23 | e-VUC RZplus-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0937/23 | právne služby-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 512,00 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
K/0223/23 | stavebné práce - SŠ Pankúchová - rekonštrukcia pavilónu B | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 246 829,03 € | 07.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
K/0221/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-08/2023-21 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 327,47 € | 07.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
K/0222/23 | poplatok za prekládku trasovania plynu na stavbe - Rekonštrukcia investičná podpora COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS 2 Architekti, s.r.o. | 46428496 | 660,00 € | 07.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0928/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 08/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 126,10 € | 06.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
K/0220/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 560,00 € | 06.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
K/0216/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 07- 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 06.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0933/23 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac august 2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 96,00 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0932/23 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 08/2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 528,00 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |