Faktúry
Počet záznamov: 23712
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/0198/23 | el.energia 11/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 000,00 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
D/0197/23 | el.energia 11/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
D/0196/23 | el.energia 11/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
D/0195/23 | el.energia 11/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 220,00 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
D/0194/23 | preddavková platba za odber tepla - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 6 050,00 € | 12.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
K/0259/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna - stavebné práce za september 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 48 786,80 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
B/1082/23 | vodné, stočné za obdobie 11.09.2023-10.10.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 296,08 € | 12.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
B/1083/23 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, doporučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 132,42 € | 12.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
B/1084/23 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie: Školenie vedúcich zamestnancov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 629,56 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
D/0193/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 15 832,00 € | 11.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
B/1079/23 | za odber tepla za obd. 09/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 268,38 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1080/23 | vodné, stočné za obdobie 25.08.2023-24.09.2023 - Zámocká - Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 97,76 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1081/23 | poplatok za hudobné vystúpenie cover kapely IN-FORMÁCIA počas podujatia Župné športové hry pre seniorov 23.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xssemble s.r.o. | 47478888 | 600,00 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
K/0258/23 | Zmluva č. 13 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 23 940,00 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
K/0257/23 | Zmluva č. 8 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 20 160,00 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
K/0256/23 | Zmluva č. 12 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 20 160,00 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1077/23 | nájomné za účelom organizovania podujatia "Deň Župných škôl v OC BORY MALL", 12.10.-13.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bory Mall, a. s. | 36824763 | 1,20 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1078/23 | účastnícky poplatok za ONLINE seminár 9.10.2023 za manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1076/23 | prenájom priestorov - konferencia ku dňom Európskeho kultúrneho dedičstva dňa 26.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 840,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1071/23 | nájomná zmluva-kancelária Brusel-od 1.10.2023 do 31.12.2023-poskytovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 607,46 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
B/1073/23 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac september 2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 192,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
B/1072/23 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 09/2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 576,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
B/1068/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 09/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 871,94 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
B/1074/23 | uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A34 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | E-mall shopping s.r.o. | 55510752 | 774,00 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
K/0255/23 | STORNO - z dôvodu chyby v súpise prác - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce - dohodnuté a dodatočné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 48 698,59 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
B/1065/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 338,40 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1064/23 | Offline monitoring 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 09.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1075/23 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie HRs, DCH-Správa ciest od 1.9.2023 - 31.07.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 2 107,68 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1063/23 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07/2023,08/2023,09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 411,20 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
B/1067/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.09/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 752,06 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |