Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3311

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0267/21 prenájom Istropolis nájmy s.r.o. 50807927 2 679,63 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0266/21 prenájom priestorov Istropolis nájmy s.r.o. 50807927 1 200,00 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0269/21 vodné, stočné, zražky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,14 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0268/21 prenájom Istropolis nájmy s.r.o. 50807927 2 035,26 € 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0271/21 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 36677281 148,85 € 15.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0270/21 hovory Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,32 € 15.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0262/21 zimné pneumatiky na FORD AUTOPOLIS,a.s. 35728311 1 106,00 € 11.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0264/21 internetové pripojenie ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 33,60 € 11.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0263/21 stravná karta Ticket Service, s.r.o. 52005551 5,10 € 11.11.2021 22.11.2021 Faktúra
VO/0041/21 Objednávame Home and Business 2021 SK /pre podnikateľov/ 8 ks, v cene 218 eur bez DPH ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 2 100,00 € 10.11.2021 10.11.2021 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Objednávka
DFBV/0261/21 hovory O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 131,64 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0259/21 stravné Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 899,75 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 predaj vstupeniek Ticketportal SK, s.r.o. 35850698 7,59 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0256/21 reflektory s príslušenstvom INTERLUX, s.r.o. 35804751 9 812,16 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0260/21 nová karta Ticket Service, s.r.o. 52005551 5,10 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0254/21 hosťovanie Jazmína Piktorová 9359246380 930,00 € 08.11.2021 06.12.2021 Faktúra
3/2021 dodatok k 1/2021 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov Bratislavské bábkové divadlo 00164879 FORESPO DUNAJ 4 a.s. 47234407 Nájmy a prenájmy 0,00 € 08.11.2021 15.11.2021 17.03.2022 Ing. Ján Brtiš riaditeľ Zmluva
DFBV/0253/21 reklamné a marketingové služby Stanislav Várady ml. 48229644 1 360,00 € 05.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0257/21 tlač Divis SLOVAKIA spol. s r.o. 35872772 137,30 € 05.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0250/21 pásová píla Holzstar HBS PROTES-UNI s.r.o. 34146466 784,99 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra