Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3563
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0001/25 | servis a kontrola EPS a HSP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | avesys servis, spol. s r.o. | 51262231 | 311,21 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0003/25 | hosting stránky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Aglo Solutions s.r.o. | 35973072 | 84,00 € | 07.01.2025 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0379/24 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 5 406,36 € | 31.12.2024 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0382/24 | predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 306,76 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0389/24 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 280,00 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0387/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0385/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0384/24 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0383/24 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 109,56 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0390/24 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 859,18 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0388/24 | licenčné odmeny - 12/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 857,95 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0380/24 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 31.12.2024 | 27.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
13/2024 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 31.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0392/24 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 45,83 € | 30.12.2024 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0391/24 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 27,49 € | 30.12.2024 | 05.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0386/24 | protipožiarno asistenčné hliadky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 530,00 € | 30.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0381/24 | nájom Nashuatec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 37,03 € | 23.12.2024 | 27.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0378/24 | poradenské služby procesu VO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 3 720,00 € | 23.12.2024 | 27.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0377/24 | umelecké stvárnenie "Mikuláš a jeho družina" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FÉDER TEÁTER | 51240041 | 630,00 € | 23.12.2024 | 05.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |