Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3671
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0099/25 | voda | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 167,28 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0098/25 | voda - doúčt. 2024 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 188,14 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0096/25 | licenčné odmeny za 3/2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 433,36 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0095/25 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 4 914,00 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0094/25 | protipožiarna asistenčná služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 705,00 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0092/25 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,83 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0091/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,93 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0089/25 | predaj vstupeniek a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 570,13 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0093/25 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 31.03.2025 | 26.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0090/25 | scénické prvky do inscenácie MORE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 130,00 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
VO/0011/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 29.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | ||||
DFBV/0088/25 | tlačoviny - 4/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/25 | výroba scénických prvko do hry MORE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 890,00 € | 24.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0086/25 | licenčné odmeny - 2/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 811,92 € | 18.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0085/25 | tlač k inscenácii TUČNIACI | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 70,00 € | 18.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0097/25 | elektrická energia - prepl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -114,47 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/25 | tlač marec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 17.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0080/25 | tlač január 2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 17.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0082/25 | catering na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 296,00 € | 14.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0081/25 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 320,00 € | 14.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |