Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3444
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0114/18 | AKG C451B-2 ks, SHURE SM58-LCE- 2 ks, JTS CM-125 tel. farba 3 ks- čelák, CM-2014 tel.farba-madona, Handka US801 DH- 2 ks, Multikábel 16/4 30 m. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROCK CENTRUM - Ing.P.Foldvári | 32660162 | 2 113,97 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0323/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/18 | mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 1 164,22 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/18 | mik.balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 327,62 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/18 | za používanie systému a predaj vstupendiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 333,63 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0117/18 | Doplnok +1000 MB priestor /login: babkovedivadlo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 6,60 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0139/18 | Zapožičanie JOHNNY oplotenia, budova divadla- zbúraná časť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 174,94 € | 03.12.2018 | 07.01.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0318/18 | fotografovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 03.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/18 | hosťovnie s hrou KAR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Studio Damúza o.p.s. | 70099715 | 1 000,00 € | 01.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/18 | vzdelávacie materiály | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s. | 02493799 | 32,89 € | 01.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/18 | hudba "PRÍBEHY STIEN" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Király František | 0001111111 | 1 800,00 € | 01.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
VO/0130/18 | vyhotovenie praktikáblovej zostavy do divadelnej inscenácie Popolvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Otto Prelovszký | 678350 | 1 200,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0129/18 | Výrobu dekorácií do divadelnej inscenácie Popolvár. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 300,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0132/18 | Vyhotovenie časti dekorácie do divadelnej inscenácie Popolvár. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jozef IVANIČ | 34558535 | 1 200,00 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0307/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,39 € | 28.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
VO/0112/18 | Kontrolu prenosných hasiacich prístrojov . | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FIRETEAM s.r.o. | 44839880 | 100,00 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0113/18 | Výrobu scénických prvkov do divadelnej inscenácie "Popolvár" podľa cenovej ponuky. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 272,00 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0124/18 | Zabezpečenie rozvodov vody voči zamrznutiu. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 2 473,58 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0313/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 58,04 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |