Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0007/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | magnety | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 49,11 € | 17.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
VO/0002/19 | Zverejnenie pracovnej ponuky Mzdový účtovník- personalista | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 15.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0004/19 | prenájom divadelných priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | zverejnenie prac.ponuky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,02 € | 15.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
VO/0001/19 | Profilite svietidlo na zavesenie 3 ks do inscenácie Popolvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 15,94 € | 09.01.2019 | 09.01.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0002/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/18 | zapožičanie oplotenia staveniska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 174,94 € | 31.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/18 | za používanie systému a predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 186,48 € | 31.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/18 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 8,99 € | 31.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 610,39 € | 31.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/18 | plyn - vyúčtovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 861,56 € | 31.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/18 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,02 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/18 | monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,07 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra |