Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0014/19 | Montáž krycej plachty pod strechu budovy divadla, podľa cenovej ponuky. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KUBIŠTA JAROSLAV | 35304154 | 505,00 € | 19.02.2019 | 19.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0015/19 | 5 minútový epoxid 100 g kod 1138 , 5 kusov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Modellsport- Hloža Luboš | 34266500 | 75,00 € | 19.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0034/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 340,51 € | 19.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0013/19 | Mobilnú otočnú obojstrannú magnetickú tabuľu rozmer 100x170 cm , do div. inscenácie "Neviditeľní" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GOTANA | 46279491 | 250,00 € | 15.02.2019 | 19.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0028/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Denny Trans s.r.o. | 48211311 | 45,49 € | 15.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0030/19 | prenájom priestorov na Škultétyho ul. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 15.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 15.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 633,85 € | 15.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0012/19 | Čierny počítačový stôl, s výsuvnou doskou na klávesnicu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Denny Trans s.r.o. | 48211311 | 45,49 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0022/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,02 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 500,00 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 11,53 € | 08.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 293,72 € | 08.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | dobropis k el.energii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -16,07 € | 08.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 06.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,61 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | kábeláž | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 110,40 € | 06.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |