Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0361/22 Vybanie šj - taniere, misky, džbány Spojená škola Pankúchova 53242742 Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci 31111785 5 373,50 € 13.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0360/22 čistiace potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava 45641242 1 383,10 € 13.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DFBV/0356/22 režijné náklady na refundáciu el. en. šj Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 9,00 € 13.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFSJ/0249/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 514,83 € 12.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0353/22 nádoba k vysávaču Spojená škola Pankúchova 53242742 KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. 43967663 19,40 € 12.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0351/22 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 E - GO, s.r.o. 36251526 363,80 € 12.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0352/22 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol korpál KAPA AUDIO 40116956 178,00 € 12.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0349/22 šj osobné ochranné pracovné prostriedky Spojená škola Pankúchova 53242742 Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava 22649778 527,56 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0348/22 šj vybanie náradie Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 4 898,71 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFSJ/0248/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 671,99 € 09.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0350/22 učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Kimani s.r.o. 50325761 576,87 € 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0347/22 vodné, stočné, zrážky 11/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 701,75 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFSJ/0247/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 206,20 € 08.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0346/22 teplo doplatok 11/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 1 662,03 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0345/22 el. energia 11/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 647,21 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0344/22 el. energia 11/2022 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 348,09 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFSJ/0246/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 787,88 € 07.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFSJ/0245/22 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 488,92 € 07.12.2022 05.01.2023 Faktúra
DFBV/0343/22 telefón 11/2022 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0342/22 telefón 11/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 7,80 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra