Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3171
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0044/21 | upratovacie potreby - vozík, mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 299,76 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | virtuálna knižnica - 2/2021 -12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 165,60 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/21 | inzercia v novinách | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava | 35712058 | 174,90 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/21 | Virtuálna knižnica 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 468,18 € | 15.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | rekonštrukcia elektroinštalácie blok "B" | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GRUND VRANOV N.T. s.r.o. | 31686974 | 87 440,14 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | servis systému CCTV a EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 327,60 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | vyúčtovanie - teplo 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1 614,22 € | 12.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,07 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | náhradný diel - Patch panel | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 364,80 € | 10.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | vodné, stočné, zrážky 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 556,79 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 161,76 € | 09.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | hadica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 38,60 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 413,90 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | tabulky a fólie na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 174,48 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | sanet-poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/21 | šj telefón 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 100,71 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | šj el. energia 1/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 455,17 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |