Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2891

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0366/21 vybavenie šj Spojená škola Pankúchova 53242742 Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci 31111785 883,99 € 01.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFSJ/0169/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 760,10 € 01.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0168/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 628,00 € 01.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0167/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 163,28 € 01.12.2021 07.01.2022 Faktúra
DFBV/0352/21 odpadové koše na separovaný zber Spojená škola Pankúchova 53242742 Internet Mall Slovakia, s.r,o. 35950226 329,40 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0364/21 knihy do knižnice - učebné pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 GREEN BOOKS s.r.o. 51015510 4 247,70 € 30.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0365/21 údržbárske potreby a pracovné náradie Spojená škola Pankúchova 53242742 Ján Buchanec Technik 33576009 5 496,00 € 30.11.2021 16.12.2021 Faktúra
DFSJ/0163/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 130,32 € 29.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0361/21 knihy do knižnice Spojená škola Pankúchova 53242742 GREEN BOOKS s.r.o. 51015510 4 105,70 € 29.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0360/21 knihy - MŠSR Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 4 662,50 € 29.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0165/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 607,62 € 29.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0164/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 494,53 € 29.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0362/21 tuli vaky na sedenie Spojená škola Pankúchova 53242742 Tuli, sk. s.r.o. Bratislavská 97, Most pri Bratislave 45248451 5 899,92 € 29.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0363/21 hygienické potreby Spojená škola Pankúchova 53242742 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 604,80 € 29.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFSJ/0166/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 258,14 € 29.11.2021 07.01.2022 Faktúra
DFSJ/0159/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 404,33 € 26.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0162/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 711,07 € 26.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFBV/0359/21 monitory HP LA2405x Spojená škola Pankúchova 53242742 furbify s.r.o. 44827385 2 686,00 € 26.11.2021 14.12.2021 Faktúra
DFSJ/0161/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 73,80 € 25.11.2021 03.12.2021 Faktúra
DFSJ/0160/21 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby 17547521 145,14 € 25.11.2021 03.12.2021 Faktúra