Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2979

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0196/22 mesačný poplatok - bezpečnostná SIM Spojená škola Ostredková 53242726 JABLOTRON 31645976 10,76 € 13.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola Ostredková 53242726 GLOBAL GREEN 35790571 102,00 € 13.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 246,06 € 13.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 153,65 € 13.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 66,12 € 13.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 957,23 € 13.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 prenájom haly HUŠ Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 2 539,06 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 prenájom atletickej haly Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 1 164,00 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 tonery Spojená škola Ostredková 53242726 PRYZMAT 35882891 288,00 € 07.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 služby BOZP Spojená škola Ostredková 53242726 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFSJ/0182/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 165,98 € 04.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFSJ/0176/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 308,75 € 04.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFSJ/0175/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 222,48 € 04.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFSJ/0181/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 535,18 € 04.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFSJ/0180/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 810,07 € 04.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFSJ/0179/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 856,09 € 04.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFSJ/0178/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 585,77 € 04.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFSJ/0177/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 604,52 € 04.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 notebooky na výuku, servis notebookov Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 1 348,96 € 04.07.2022 28.07.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 53,00 € 04.07.2022 28.07.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 služby IT Spojená škola Ostredková 53242726 EasyTech,s.r.o 46599231 1 050,00 € 04.07.2022 28.07.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 poplatok za kópie Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 28,15 € 04.07.2022 28.07.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 nájom-kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 46,73 € 04.07.2022 28.07.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 nájom-kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 54,00 € 04.07.2022 28.07.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 hygienické potreby - šj Spojená škola Ostredková 53242726 KAMIKO HYGIENE 45965340 141,00 € 28.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 čipové kľúče pre žiakov Spojená škola Ostredková 53242726 SOFT-GL, s.r.o 36182214 270,00 € 27.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 myši, klávesnice, čistiace práce IT Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 753,40 € 27.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 servis vozidla - Wz. Spojená škola Ostredková 53242726 AUTODRGI 52922472 439,52 € 27.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFSJ/0174/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 48,00 € 27.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFSJ/0173/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 787,27 € 27.06.2022 30.06.2022 Faktúra