Faktúry
Počet záznamov: 3836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0008/21 | dodanie a montáž nákladného výťahu do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 11 136,00 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | nájom- kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | nájom- kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 443,13 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 423,08 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 116,28 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 289,20 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 373,70 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 667,04 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 979,16 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 40,42 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | športový materiál - tréneri - ošatenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 076,80 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | servis vozidla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 194,16 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | školenie obsluhy plynových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 272,16 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | prehliadka plynových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | rozšírenie kamerového systému | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 602,04 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | podložka pod stoličku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 100,56 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | športový materiál - ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 200,00 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | služby Zborovňa komplet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | prenájom ŠH-veľká telocvičňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PETIT PRESS | 35790253 | 57,60 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | športový materiál - gymnastika | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 586,65 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | respirátory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 34,20 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | čistiace a hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 913,04 € | 29.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | čistiace a hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 421,62 € | 29.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 58,80 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 318,79 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 693,78 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra |