Faktúry
Počet záznamov: 3305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0137/21 | servis a čistanie klimatizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PP - plus servis | 46972625 | 510,72 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | sedadlá 3-miestne, čalúnené - 3ks | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 946,80 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/21 | sada pre montáž do rozvádzača | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 108,40 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 335,48 € | 03.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | servis Wzelený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 133,20 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 790,62 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 804,68 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/21 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 110,00 € | 31.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 31.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 31.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 25,20 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 366,10 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 100,55 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 460,56 € | 31.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 172,08 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 550,06 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 798,10 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 57,12 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 194,46 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 151,94 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 150,90 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 45,18 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/21 | krovinorez, postrekovač | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 270,00 € | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | čistenie a nájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | redukcie, adaptéry, slúchadlá, konektory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 717,90 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | CLEANY | 24157546 | 219,38 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | drtič odpadu + príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 1 140,00 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | výmena zmäkčovača vody | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 236,40 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/21 | nájom+odpočet kópií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 81,46 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |