Faktúry
Počet záznamov: 2979
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/20 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 112,20 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 147,50 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 98,00 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 599,98 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 351,84 € | 12.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | prenájom - džudo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 09.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 129,60 € | 09.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -83,00 € | 09.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 93,60 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 26,28 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | reproduktory + USB kľúče | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 280,57 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | vybavenie kabinetu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 659,00 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 520,40 € | 06.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | nájomné - gymnastika | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 06.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 259,24 € | 06.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 702,63 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 679,73 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 602,59 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 164,59 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 435,54 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 960,25 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 204,00 € | 05.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 71,69 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 413,26 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 18,77 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 325,69 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra |