Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0174/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 602,77 € 08.12.2021 26.12.2021 Faktúra
DFSJ/0173/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 370,49 € 08.12.2021 26.12.2021 Faktúra
DFSJ/0177/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 65,99 € 08.12.2021 26.12.2021 Faktúra
DFSJ/0176/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 67,58 € 08.12.2021 26.12.2021 Faktúra
DFBV/0401/21 služby BOZP a PO Spojená škola Ostredková 53242726 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 07.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0400/21 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 138,48 € 07.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0399/21 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 516,36 € 07.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0398/21 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 79,49 € 07.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0396/21 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 4 185,68 € 07.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFKV/0007/21 kajaky pre športovú prípravu Spojená škola Ostredková 53242726 HAVEL COMPOSITES CZ, s.r.o 25907379 4 365,00 € 07.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0389/21 prenájom gymnastickej telocvične Spojená škola Ostredková 53242726 Gymnastické centrum 4225403 2 000,00 € 06.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0388/21 prenájom gymnastickej telocvične Spojená škola Ostredková 53242726 Gymnastické centrum 4225403 2 000,00 € 06.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFKV/0009/21 úžitkové motorové vozidlo MB Vito Spojená škola Ostredková 53242726 Motor-Car Mercedes-Benz 35828161 54 418,98 € 06.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0387/21 vybavenie k trenažéru Spojená škola Ostredková 53242726 SEPO - Peter Čársky 35002247 999,00 € 06.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0386/21 posilňovací stroj Spojená škola Ostredková 53242726 Veríme v Zábavu 46167145 1 296,00 € 06.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0393/21 dopravné náklady Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 18,60 € 05.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0392/21 športovvý materiál - ATL Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 195,00 € 04.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0397/21 športový materiál - G Spojená škola Ostredková 53242726 LOOK sport,s.r.o 43907067 413,00 € 03.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0395/21 kancelárske potreby Spojená škola Ostredková 53242726 3P Slúži Vám 50975455 1 075,92 € 03.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0391/21 materiál pre dielenské, údržbárske potreby Spojená škola Ostredková 53242726 A-Z STROJ 31327397 856,78 € 02.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0390/21 píla pre dielenské potreby Spojená škola Ostredková 53242726 A-Z STROJ 31327397 858,00 € 02.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0394/21 dodávka a montáž svietidiel v šj Spojená škola Ostredková 53242726 E.P.A.S.SK 46960171 5 195,36 € 02.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0383/21 publikácia na výuku Spojená škola Ostredková 53242726 Mediaprint-Kapa 35792281 62,28 € 01.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFKV/0008/21 dodanie a montáž nákladného výťahu do šj Spojená škola Ostredková 53242726 MEZOLIFT 36225835 11 136,00 € 01.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0381/21 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 53,00 € 01.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0385/21 nájom- kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 54,00 € 01.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0384/21 nájom- kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 46,73 € 01.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFSJ/0166/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 443,13 € 01.12.2021 26.12.2021 Faktúra
DFSJ/0165/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 423,08 € 01.12.2021 26.12.2021 Faktúra
DFSJ/0172/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Champion Food 36336882 116,28 € 01.12.2021 26.12.2021 Faktúra