Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3836

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0129/22 prenájom atletickej haly Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 1 164,00 € 09.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 683,64 € 09.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 edukačné publikácie Spojená škola Ostredková 53242726 Megabooks SK 36699594 2 617,36 € 05.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0123/22 inventár Spojená škola Ostredková 53242726 ŠKOLEX 31396763 5 260,07 € 04.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0124/22 prenájom haly Spojená škola Ostredková 53242726 Gymnastické centrum 4225403 2 000,00 € 04.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 služby UPC Spojená škola Ostredková 53242726 UPC Slovensko, s.r.o. 31357296 203,40 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0125/22 reproduktor+slúchadlá, tlačiareň, kabeláž Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 761,32 € 03.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 stavebné práce na spevnenie plochy pri telocvični Spojená škola Ostredková 53242726 BUDOVUM 50751379 9 690,10 € 02.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0116/22 oprava nadzákladového múru plota Spojená škola Ostredková 53242726 BUDOVUM 50751379 1 695,72 € 02.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0118/22 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 53,00 € 02.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0119/22 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 11,28 € 02.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0121/22 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 54,00 € 02.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0120/22 nájom - kopírka Spojená škola Ostredková 53242726 SHARP 48093891 46,73 € 02.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0122/22 kancelársky tovar Spojená škola Ostredková 53242726 3P Slúži Vám 50975455 308,06 € 02.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFSJ/0118/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 667,94 € 02.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFSJ/0117/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 952,56 € 02.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFSJ/0119/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Champion Food 36336882 122,40 € 02.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFSJ/0116/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 177,94 € 02.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFSJ/0121/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 793,98 € 02.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFSJ/0120/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 927,85 € 02.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFSJ/0112/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 639,10 € 02.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFSJ/0115/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MINIT SLOVAKIA 17053897 369,43 € 01.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFSJ/0114/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 791,28 € 01.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFSJ/0113/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 845,59 € 01.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFSJ/0108/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 897,58 € 28.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 pneumatiky, prezutie, vyváženie Spojená škola Ostredková 53242726 Motor-Car Mercedes-Benz 35828161 2 026,70 € 28.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFSJ/0107/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 302,82 € 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0106/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 497,67 € 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0105/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 UNIQUE SR 35928182 483,50 € 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFSJ/0111/22 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 111,36 € 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra