Faktúry
Počet záznamov: 3305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0252/21 | ATL - meranie časov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Časomiera Kril, s.r.o | 50204203 | 2 256,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | respirátory, rúška | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 63,60 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/21 | dezinfekčné mydlo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 131,52 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 562,60 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 610,39 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 322,29 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 260,89 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 419,90 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 661,16 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 61,44 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 324,89 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/21 | kruhové LED svetlá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 428,02 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/21 | prenájom atletického štadióna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 400,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 483,05 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 325,50 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 757,77 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 422,98 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 271,04 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/21 | nájom+kópie - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 90,44 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/21 | školenie - MZDY | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 232,45 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | revízia požiarnych hydrantov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 121,50 € | 24.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/21 | predsezónna prehliadka a servis kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 2 684,40 € | 24.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | servis chladiarenského boxu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Štefan Pernecký | 22642374 | 145,00 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 194,05 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 116,10 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 808,65 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/21 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 114,00 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/21 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 6,00 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 880,40 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |