Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0299/21 Rollup - výmena plachty + nálepka školy Spojená škola Ostredková 53242726 ŠKP ŠPORT s.r.o. 31379630 91,50 € 20.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0302/21 materiál pre športovú prípravu Spojená škola Ostredková 53242726 LEVELSPORTKONCEPT 46712151 1 103,67 € 20.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0125/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 SENNI, s.r.o 46858415 48,72 € 20.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0128/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 680,29 € 20.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0127/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 371,53 € 20.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0122/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MINIT SLOVAKIA 17053897 71,46 € 20.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0129/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Champion Food 36336882 140,76 € 20.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0123/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Champion Food 36336882 140,76 € 20.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0124/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 133,61 € 20.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0126/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 GROTTO TRADE 44036752 256,49 € 20.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFBV/0298/21 Župný športový deň - zdravotná služba Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský červený kríž 00584410 650,00 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0296/21 Župný športový deň - strážne služby Spojená škola Ostredková 53242726 ARES SECURITY s.r.o 35874368 307,20 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0297/21 Župný športový deň - jablká Spojená škola Ostredková 53242726 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 143,52 € 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0293/21 prenájom telocvične Spojená škola Ostredková 53242726 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 3 000,00 € 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0294/21 Župný športový deň - prenájom Mladej gardy Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenská technická univerzita 00397687 2 500,00 € 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0295/21 Župný športový deŇ - organizačné zabezpečenie Spojená škola Ostredková 53242726 Mgr. Michaela Cibulová 43526781 200,00 € 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSJ/0117/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 AG FOODS 34144579 1 086,82 € 15.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0121/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 736,73 € 15.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0120/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 2 027,85 € 15.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0116/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 UNIQUE SR 35928182 778,85 € 15.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0118/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 187,74 € 15.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0119/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 956,97 € 15.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFSJ/0115/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 926,72 € 15.10.2021 31.10.2021 Faktúra
DFBV/0290/21 oprava kotla Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 768,00 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0292/21 zneškodnenie biologického odpadu v šj Spojená škola Ostredková 53242726 GLOBAL GREEN 35790571 102,00 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0283/21 výmena a čistenie rohoží Spojená škola Ostredková 53242726 Lindstrom 35742364 49,25 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0289/21 tlačivá Spojená škola Ostredková 53242726 ŠEVT 31331131 282,72 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0288/21 voda Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 312,85 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0287/21 prenájom haly UŠ Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 2 539,06 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0286/21 materiálové vybavenie, ventilátory, tonery Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 828,41 € 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra