Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1333/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. 54002851 53,08 € 19.12.2025 05.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1324/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 540,07 € 19.12.2025 05.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1325/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 447,72 € 19.12.2025 05.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1326/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 515,35 € 19.12.2025 05.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1327/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 669,12 € 19.12.2025 05.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1328/25 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 365,78 € 19.12.2025 05.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 180,29 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0174/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 224,81 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1319/25 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 94,10 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1321/25 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tatra mountain resorts a.s. 31560636 5 250,00 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1322/25 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tatra mountain resorts a.s. 31560636 900,00 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0113/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 959,54 € 18.12.2025 23.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0128/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 070,45 € 18.12.2025 23.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1317/25 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 472,94 € 18.12.2025 05.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1320/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 350,54 € 18.12.2025 05.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0175/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 509,57 € 18.12.2025 05.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1316/25 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 557,48 € 18.12.2025 05.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1318/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Kvasňovský 35265604 150,00 € 18.12.2025 05.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0127/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 208,56 € 17.12.2025 19.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1314/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 712,14 € 17.12.2025 22.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1315/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Water Solutions Slovakia s.r.o. 48236454 119,00 € 17.12.2025 22.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0022/25 reknštrukcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 P.S. in, a.s. 47764821 260 090,45 € 16.12.2025 16.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1310/25 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 P.A.M.M., s.r.o. 50964038 150,00 € 16.12.2025 18.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0125/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 426,30 € 16.12.2025 19.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0111/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 75,60 € 16.12.2025 19.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0126/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 573,78 € 16.12.2025 19.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0112/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 777,31 € 16.12.2025 19.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1311/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Storge SK s.r.o 53992288 674,50 € 16.12.2025 19.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1312/25 prevádzkovanie ener.zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Business Services s.r.o., Bratislava 50482751 619,92 € 16.12.2025 22.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1313/25 prevádzkovanie ener.zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Business Services s.r.o., Bratislava 50482751 768,70 € 16.12.2025 22.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra