Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1071/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APD-Company s.r.o. 55488749 939,00 € 18.11.2024 22.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1079/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 240,00 € 18.11.2024 26.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1073/24 pc servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 762,48 € 18.11.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1074/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 176,00 € 18.11.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1075/24 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 858,10 € 18.11.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1076/24 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 466,80 € 18.11.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1077/24 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 580,94 € 18.11.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0019/24 projekt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 kolomymcm s.r.o. 36838870 2 400,00 € 18.11.2024 17.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1060/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 99,32 € 15.11.2024 16.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1061/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 402,08 € 15.11.2024 16.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1062/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 923,03 € 15.11.2024 16.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1063/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 565,18 € 15.11.2024 16.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1069/24 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -120,00 € 15.11.2024 19.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 82,46 € 15.11.2024 22.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1059/24 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SATUR TRANSPORT, a.s. 35787228 3 409,56 € 15.11.2024 22.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1066/24 DKP ,spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 1 012,12 € 15.11.2024 22.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1068/24 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DV Optimal s.r.o. 52887260 1 399,45 € 15.11.2024 23.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1067/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 199,72 € 15.11.2024 26.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1064/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 731,44 € 15.11.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1065/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 125,70 € 15.11.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0129/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 449,13 € 14.11.2024 20.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1058/24 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 969,76 € 14.11.2024 22.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1057/24 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 1 650,00 € 14.11.2024 23.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1056/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 732,00 € 14.11.2024 23.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0169/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 382,29 € 13.11.2024 14.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1053/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 151,20 € 13.11.2024 19.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1054/24 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 170,40 € 13.11.2024 19.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0127/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 392,39 € 13.11.2024 20.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0126/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 270,96 € 13.11.2024 20.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0128/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 777,75 € 13.11.2024 20.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra