Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15778

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0028/25 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 221,40 € 03.03.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0177/25 poradenská služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 1 722,00 € 03.03.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0186/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 069,76 € 03.03.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0178/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 350,00 € 03.03.2025 13.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 163,30 € 28.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 V&M Partners Company s.r.o 47557273 97,00 € 28.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NAY a.s. 35739487 354,81 € 28.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/25 stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jaromír Mašek - STELIVA 64303144 1 880,14 € 28.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/25 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 83,76 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/25 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 419,31 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/25 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 147,60 € 28.02.2025 07.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 549,81 € 26.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/25 stravovací poukaz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 815,95 € 26.02.2025 19.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0157/25 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Triangel s.r.o. 35696443 472,97 € 25.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0026/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 102,60 € 25.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0021/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 493,08 € 25.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0023/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 609,46 € 25.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 326,01 € 25.02.2025 06.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 147,60 € 25.02.2025 06.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/25 zber odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 258,55 € 24.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0155/25 kom.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 18 537,53 € 21.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0152/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 36856096 18,33 € 20.02.2025 20.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0149/25 peletovací lis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 expondo GmbH 263760174 682,11 € 20.02.2025 20.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 92,37 € 20.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0022/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 320,51 € 20.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/25 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Občianske združenie JK Betty 50828827 140,00 € 20.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0154/25 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 633,19 € 20.02.2025 03.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/25 kancel.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 863,24 € 20.02.2025 07.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0150/25 preplatok na poistnom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Colonnade Insurance S.A 50013602 -1,10 € 20.02.2025 18.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0144/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Patrik Jurovčík 53000854 27,50 € 19.02.2025 20.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra