Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0510/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FEREX, s.r.o. 17682258 132,77 € 29.05.2025 02.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0052/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 255,02 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0062/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 597,11 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0513/25 návšteva múzea holokaustu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské národné múzeum 00164721 90,00 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0063/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 135,49 € 29.05.2025 04.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0509/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GF services s.r.o. 51176386 11 742,07 € 29.05.2025 05.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0508/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 114,33 € 29.05.2025 06.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0506/25 registračný polatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jazdecký klub Spojená škola IPD 53535995 358,02 € 28.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0507/25 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 5 342,21 € 28.05.2025 25.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0502/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 67,40 € 27.05.2025 27.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0504/25 impulzný vodomer Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Water Solutions Slovakia s.r.o. 48236454 1 305,00 € 27.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0505/25 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 996,30 € 27.05.2025 05.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0503/25 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 268,83 € 27.05.2025 19.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0075/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 344,15 € 26.05.2025 27.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 83,66 € 26.05.2025 29.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0499/25 veter.spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 73,46 € 26.05.2025 29.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0500/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 374,29 € 26.05.2025 29.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0501/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 1 113,79 € 26.05.2025 17.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0497/25 registračný polatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 35998407 498,60 € 23.05.2025 28.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0498/25 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petr DOBEŠ - Výroba ryb. potřeb 41158806 587,20 € 23.05.2025 28.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0496/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 238,67 € 22.05.2025 26.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/25 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 102,50 € 22.05.2025 28.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 553,33 € 22.05.2025 29.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0494/25 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 278,08 € 22.05.2025 16.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0495/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 581,98 € 22.05.2025 16.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0051/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 366,43 € 21.05.2025 28.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0061/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 362,92 € 21.05.2025 28.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0491/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VAIT, s.r.o. 36407089 86,10 € 21.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0474/25 veter.spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Najlekáreň s.r.o. 46670165 38,34 € 20.05.2025 20.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0473/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Peter Beňo-PBmanagement 17659892 52,30 € 20.05.2025 20.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra