Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0043/26 rozbor vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Water Solutions Slovakia s.r.o. 48236454 129,00 € 21.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/26 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠUPITO s.r.o. 52464008 553,50 € 21.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 686,70 € 21.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0005/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 435,10 € 21.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0042/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NORFRI Futtermittelhandel GmbH 57403278 561,29 € 21.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0041/26 veter.spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 57,63 € 21.01.2026 09.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/26 stelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jaromír Mašek - STELIVA 64303144 4 731,47 € 20.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0034/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SEDOZA spol. s r. o. 31629067 211,30 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TAMI-DEKOR, s.r.o. 46860703 18,10 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0037/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERING s.r.o 50454561 84,86 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0033/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARTÍNEK CZ s.r.o. 24817147 9,05 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0031/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Apolo77 s.r.o. 28980891 49,00 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/26 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tatra mountain resorts a.s. 31560636 1 000,00 € 20.01.2026 23.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/26 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tatra mountain resorts a.s. 31560636 4 950,00 € 20.01.2026 23.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 106,02 € 20.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0004/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 913,14 € 20.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0038/26 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 189,42 € 20.01.2026 28.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0039/26 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 662,97 € 20.01.2026 28.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0040/26 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Syrah s.r.o. 55955444 197,00 € 20.01.2026 28.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0187/25 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -10,00 € 19.01.2026 19.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 171,43 € 19.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0026/26 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 63,47 € 19.01.2026 23.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 967,20 € 19.01.2026 26.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0027/26 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 033,67 € 19.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/26 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 444,15 € 19.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/26 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 556,98 € 19.01.2026 02.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/26 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPINA Trade, s.r.o. 05193796 84,45 € 16.01.2026 20.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0004/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 360,01 € 16.01.2026 20.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 38,20 € 16.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0025/26 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Bohuniczký 51012774 307,50 € 16.01.2026 21.01.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra