Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14365

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0505/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 352,56 € 06.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0506/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 769,56 € 06.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0507/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 718,57 € 06.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0508/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 917,81 € 06.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0072/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 509,27 € 04.06.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0074/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 377,16 € 04.06.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0485/24 sáčky do vysávača Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VACS Slovakia s.r.o. 48136522 52,03 € 03.06.2024 03.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0486/24 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 200,00 € 03.06.2024 04.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0474/24 včelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Božík včelárske potreby s.r.o 36694983 1 395,70 € 03.06.2024 05.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0473/24 bezpeč. služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BUBO s.r.o. 54655471 2 901,60 € 03.06.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0483/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 1 207,00 € 03.06.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0476/24 zasklievanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VAIT, s.r.o. 36407089 432,74 € 03.06.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0471/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 340,56 € 03.06.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0472/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 323,22 € 03.06.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0475/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 35,99 € 03.06.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0470/24 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 523,22 € 03.06.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0099/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 216,00 € 03.06.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0098/24 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 620,00 € 03.06.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0479/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 03.06.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0480/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 957,00 € 03.06.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0481/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 03.06.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0482/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 03.06.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0478/24 servisná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Applipower, s.r.o. 44999631 1 585,44 € 03.06.2024 10.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0484/24 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.06.2024 10.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0477/24 oprava napúštacieho kanála Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 37 263,98 € 03.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0097/24 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 87,07 € 31.05.2024 05.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0469/24 rybárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 130,28 € 31.05.2024 05.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0467/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 31.05.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0468/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jürgen Rengel 123446785 668,07 € 31.05.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0466/24 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 351,02 € 31.05.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra