Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0023/24 športové náradie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kopaj - KOHI plus 34454896 3 920,40 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1149/24 lomový kameň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 989,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1150/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 380,00 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1154/24 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 655,10 € 06.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1155/24 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 363,00 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1156/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 827,00 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1157/24 služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 309,60 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1158/24 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 599,52 € 06.12.2024 13.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1146/24 darčekové karty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TVG SK s.r.o. 55038166 28 480,00 € 05.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 100,58 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1144/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 272,40 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1143/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1145/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 381,24 € 05.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0183/24 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 203,15 € 04.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1136/24 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 15,58 € 04.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0142/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 427,19 € 04.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0138/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 502,70 € 04.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0143/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 88,76 € 04.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1137/24 športové potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. 43980830 796,00 € 04.12.2024 09.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1140/24 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 55,37 € 04.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1141/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Dušan VALENTA 42357608 404,90 € 04.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1142/24 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1138/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.12.2024 12.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0184/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 631,09 € 04.12.2024 19.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1126/24 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 149,98 € 03.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1127/24 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 71,95 € 03.12.2024 05.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0141/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 451,84 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0137/24 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 363,03 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1131/24 nádoba z PP materiálu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST 43331041 1 656,00 € 03.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1132/24 nádoba z PP materiálu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST 43331041 1 656,00 € 03.12.2024 10.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra