Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16422

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0767/25 nákup moriek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. 51440229 4 391,10 € 12.08.2025 19.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0766/25 inter.lužby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 129,15 € 12.08.2025 21.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0764/25 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 12.08.2025 21.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0762/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 776,11 € 11.08.2025 13.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0763/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 2U s.r.o. 17315786 99,63 € 11.08.2025 15.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0761/25 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 810,30 € 11.08.2025 21.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0758/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FEREX, s.r.o. 17682258 135,01 € 08.08.2025 11.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0759/25 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 976,00 € 08.08.2025 11.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0760/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Posztósová 44376219 45,50 € 08.08.2025 13.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0757/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Top Partners, s.r.o 50988115 680,00 € 08.08.2025 18.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0750/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 652,43 € 07.08.2025 07.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0751/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 2 756,65 € 07.08.2025 07.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0752/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 1 312,98 € 07.08.2025 07.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0753/25 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 405,90 € 07.08.2025 13.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0754/25 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 466,64 € 07.08.2025 18.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0755/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 477,99 € 07.08.2025 18.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0756/25 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 120,81 € 07.08.2025 18.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0747/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 258,08 € 06.08.2025 06.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0749/25 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 188,68 € 06.08.2025 13.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0744/25 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,48 € 06.08.2025 18.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0748/25 poradenské služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRAUS Co., s.r.o 36821438 4 551,00 € 06.08.2025 19.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0745/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 202,95 € 06.08.2025 25.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0746/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 989,18 € 06.08.2025 03.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0743/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PVB STAV s.r.o. 48276324 174,77 € 05.08.2025 06.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0742/25 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 983,36 € 05.08.2025 06.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0738/25 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 102,50 € 05.08.2025 08.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0740/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 70,26 € 05.08.2025 18.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0741/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Dušan VALENTA 42357608 368,40 € 05.08.2025 18.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0737/25 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,65 € 05.08.2025 25.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0096/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 423,54 € 05.08.2025 25.08.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra