Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16892

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/1111/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 2 677,23 € 10.11.2025 10.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1112/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 5 593,14 € 10.11.2025 10.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0148/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 81,76 € 10.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1117/25 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 117,34 € 10.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1114/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 295,20 € 10.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1115/25 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AEGEO, s.r.o. 51117584 369,00 € 10.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1118/25 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 399,75 € 10.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1113/25 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 1 300,00 € 10.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1106/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17 952,18 € 07.11.2025 07.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0147/25 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 568,00 € 07.11.2025 12.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1109/25 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 908,43 € 07.11.2025 12.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1108/25 elektromotor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 385,00 € 07.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1107/25 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 623,59 € 07.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0094/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 676,89 € 07.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0106/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 011,35 € 07.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0107/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 145,85 € 07.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0095/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 6 106,50 € 07.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0108/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 5 160,74 € 07.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1110/25 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 332,90 € 07.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1103/25 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SEDOZA spol. s r. o. 31629067 580,97 € 06.11.2025 12.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1102/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 98,95 € 06.11.2025 12.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1104/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Jana Plešková 54086213 350,00 € 06.11.2025 13.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1101/25 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,48 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1100/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 1 506,79 € 06.11.2025 14.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1097/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 94,08 € 06.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1098/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 253,89 € 06.11.2025 17.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1105/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 3 435,01 € 06.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0146/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 554,52 € 06.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1099/25 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EXATA GROUP, a.s. 36744344 2 038,74 € 06.11.2025 19.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0105/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 6,33 € 05.11.2025 07.11.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra