Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16010

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0431/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 789,38 € 07.05.2025 19.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0055/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 387,03 € 06.05.2025 09.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0045/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 302,19 € 06.05.2025 09.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0054/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 427,95 € 06.05.2025 14.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0044/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 309,59 € 06.05.2025 14.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0424/25 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 473,36 € 06.05.2025 14.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0056/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 924,51 € 06.05.2025 14.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0423/25 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 94,10 € 06.05.2025 16.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0421/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 646,07 € 06.05.2025 16.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0425/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Dušan VALENTA 42357608 384,00 € 06.05.2025 16.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0426/25 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,48 € 06.05.2025 19.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0422/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 65,39 € 06.05.2025 19.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0419/25 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 2 500,00 € 06.05.2025 21.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 701,14 € 06.05.2025 23.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0420/25 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 776,67 € 06.05.2025 29.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0064/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 81,08 € 05.05.2025 07.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0063/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 160,34 € 05.05.2025 07.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0415/25 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 05.05.2025 07.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0416/25 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 05.05.2025 07.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0413/25 vzdelávanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProSchool s.r.o. 45649201 1 000,00 € 05.05.2025 07.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0412/25 prepravná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 476,00 € 05.05.2025 16.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0414/25 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 350,00 € 05.05.2025 16.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0065/25 vrátenie zálohy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -10,80 € 05.05.2025 19.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0418/25 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 -59,40 € 05.05.2025 20.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0053/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 447,37 € 05.05.2025 20.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0043/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 512,49 € 05.05.2025 20.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0411/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 8 209,66 € 05.05.2025 23.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0417/25 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,32 € 05.05.2025 29.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0062/25 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 221,40 € 02.05.2025 07.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Dudo - VMD 30787793 2 960,65 € 02.05.2025 07.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra