Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15360

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0585/15 Akt. int. stránky, webhosting Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 30.11.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0586/15 Dodávka a montáž PVC krytiny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Nemec STAVREM 34776125 2 117,45 € 30.11.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0658/15 Opravy stropov a stien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 24 699,60 € 30.11.2015 21.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0675/15 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 50,64 € 30.11.2015 28.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0304/15 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 146,30 € 30.11.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0616/15 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 117,57 € 30.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0615/15 Príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 115,89 € 30.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0075/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 184,43 € 30.11.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0187/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 1 054,75 € 30.11.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0640/15 Rezivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. 43894771 570,24 € 30.11.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0622/15 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 460,75 € 30.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/15 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 610,54 € 30.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0174/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 166,62 € 26.11.2015 09.12.2015 Faktúra
DFS1/0173/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 32,40 € 26.11.2015 09.12.2015 Faktúra
DFS1/0172/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 779,20 € 26.11.2015 09.12.2015 Faktúra
DFS1/0171/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 175,63 € 26.11.2015 09.12.2015 Faktúra
DFPC/0292/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 263,56 € 26.11.2015 09.12.2015 Faktúra
DFB1/0582/15 Servis kotla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 120,00 € 26.11.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0583/15 Technický plyn Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 55,82 € 26.11.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0584/15 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 219,84 € 26.11.2015 13.12.2015 Faktúra
DFB1/0580/15 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 48,37 € 25.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFS2/0072/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 94,84 € 25.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFS2/0071/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,34 € 25.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFS2/0070/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 17,95 € 25.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFB1/0579/15 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 3,92 € 25.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFB1/0578/15 Dobropis Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 -3,60 € 25.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFB1/0581/15 Dodávka a montáž pneumatík Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NICHOLTRACKT, s.r.o. 31583466 450,00 € 25.11.2015 13.12.2015 Faktúra
DFPC/0298/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 053,92 € 25.11.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0601/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 25.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0600/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 866,68 € 25.11.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra