Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14836

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0049/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 64,01 € 08.07.2015 14.07.2015 Faktúra
DFS2/0050/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 23,62 € 08.07.2015 14.07.2015 Faktúra
DFB1/0287/15 Prenájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 99,80 € 08.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0286/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,80 € 08.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0285/15 Kontrola a revízia komínov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 160,00 € 08.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFPC/0189/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 890,15 € 08.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0284/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 08.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0283/15 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 611,60 € 08.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFS1/0095/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 56,11 € 07.07.2015 14.07.2015 Faktúra
DFPC/0188/15 Mýto Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 50,00 € 07.07.2015 07.07.2015 Faktúra
DFPC/0187/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 323,23 € 07.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0282/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 916,60 € 07.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0281/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 161,10 € 07.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFPC/0186/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,30 € 07.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFPC/0185/15 Preprava sena Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Milan Klas 40506215 400,00 € 06.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0279/15 Oprava krovinorezu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 78,00 € 06.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DFB1/0278/15 Prenájom kopírky, výtlačky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 221,09 € 06.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DFB1/0277/15 Prenájom kopírky, výtlačky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 282,51 € 06.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DFS1/0094/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 910,15 € 06.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DFB1/0280/15 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 06.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DFB1/0272/15 El. energia Veľké Blahovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 180,63 € 03.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFPC/0181/15 El. energia Zálesie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 841,18 € 03.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFB1/0271/15 El. energia Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 03.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFB1/0275/15 Čistiace potreby, ochranné PP Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 1 174,06 € 03.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFPC/0183/15 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 144,97 € 03.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0273/15 Príspevok na stravu ZC Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 299,84 € 03.07.2015 16.07.2015 Faktúra
DFB1/0276/15 Spotrebný materiál na opravu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 369,84 € 03.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DFB1/0274/15 Spotrebný materiál na opravy Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 309,27 € 03.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DFPC/0184/15 Spotrebný materiál - farby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 85,74 € 03.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DFB1/0270/15 Lisované seno Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PVOD živočíšna výroba s.r.o. 47970553 770,40 € 03.07.2015 09.07.2015 Faktúra