Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0067/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 77,81 € 16.11.6017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/17 Tlačiarne, tonery,reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Stavebné práce, opravárenské práce 522,70 € 27.10.2710 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0533/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 917,40 € 13.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0534/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 365,87 € 13.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0535/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 558,96 € 13.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0536/24 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 124,96 € 13.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0527/24 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GymBeam s.r.o. 46440224 99,80 € 12.06.2024 12.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0526/24 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Florbal s.r.o. 44887001 529,40 € 12.06.2024 12.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0106/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 82,55 € 12.06.2024 14.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0520/24 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 52,06 € 11.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0522/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 594,00 € 11.06.2024 14.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0525/24 oprava okien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Magula - Mima 13981706 3 367,20 € 11.06.2024 14.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0516/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 978,66 € 10.06.2024 10.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0515/24 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BUDO SPORT spol. s.r.o. 36314471 202,50 € 10.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0514/24 kontrola pož.signalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 515,00 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0519/24 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 273,40 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0513/24 športové pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RADANSPORT s.r.o. 26098806 176,60 € 07.06.2024 10.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0511/24 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 644,81 € 07.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0512/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 864,10 € 07.06.2024 13.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0105/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 225,51 € 06.06.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0100/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 136,80 € 06.06.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/24 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Učebné pomôcky, s.r.o. 31641199 186,00 € 06.06.2024 10.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0487/24 inter.sránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 06.06.2024 10.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0510/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 19,86 € 06.06.2024 10.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0495/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 06.06.2024 10.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0104/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 120,01 € 06.06.2024 11.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0103/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 211,36 € 06.06.2024 11.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/24 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 89,28 € 06.06.2024 11.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0076/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 402,13 € 06.06.2024 11.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0077/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 546,00 € 06.06.2024 11.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra