Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16162

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0014/17 Plyn maloodber Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,00 € 18.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0013/17 Kontrola a revízia komínov a dymovodov. Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 160,00 € 18.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFPC/0003/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 022,58 € 17.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFS1/0008/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 417,77 € 17.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFB1/0010/17 Oprava prívesu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SZALAY TIBOR - karosárske práce 14061015 215,00 € 17.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0008/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 994,82 € 17.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0009/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 778,52 € 17.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0011/17 Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 17.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0012/17 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 17.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFS1/0005/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 24,00 € 16.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFS1/0006/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 102,96 € 16.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFS1/0007/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 80,05 € 16.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFPC/0002/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 80,87 € 16.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFB1/0006/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 18,00 € 16.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0007/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 142,50 € 16.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0753/16 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -335,40 € 13.01.2017 13.01.2017 Faktúra
DFPC/0277/16 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 691,25 € 13.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0752/16 Plyn maloodber Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 552,00 € 13.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFS1/0003/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 60,47 € 12.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFS1/0004/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 374,60 € 12.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFPC/0276/16 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 370,28 € 12.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFPC/0001/17 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 95,60 € 12.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0005/17 Lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 2 070,00 € 12.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0747/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 70,86 € 12.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0751/16 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 150,83 € 12.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0748/16 Prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SIAD Slovakia spol. s r.o. 35746343 312,66 € 12.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFB1/0749/16 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -186,19 € 12.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFB1/0750/16 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 757,14 € 12.01.2017 08.02.2017 Faktúra
DFS1/0002/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 427,70 € 11.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0004/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 300,12 € 10.01.2017 30.01.2017 Faktúra