Faktúry
Počet záznamov: 16162
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0063/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 18,50 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0056/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 112,50 € | 10.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0057/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 75,84 € | 10.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0023/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 1 081,33 € | 09.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0024/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | -490,79 € | 09.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0051/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 463,54 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0052/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37 102,73 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0053/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 443,80 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0054/17 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0055/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 89,92 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFS1/0027/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 122,84 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
DFS1/0028/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 506,58 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0020/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,32 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0021/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 354,41 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0047/17 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0049/17 | Veterinárny materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TOPVET, spol. s r. o. | 45571040 | 98,78 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0050/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 30,24 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFS1/0026/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 495,69 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0048/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 048,08 € | 08.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DFS2/0005/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 162,40 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFS1/0023/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 68,64 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFS1/0024/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 18,02 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFS1/0025/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 399,78 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0017/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0018/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 236,48 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0019/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0044/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0045/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0046/17 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,85 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFS2/0002/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 92,81 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra |