Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14820

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0220/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 028,33 € 09.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0217/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 09.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0082/17 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 164,16 € 05.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFB1/0212/17 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 73,42 € 05.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0214/17 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 229,14 € 05.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0213/17 Kontrola a údržba plynových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 05.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0026/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 83,27 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0092/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 1 088,59 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0093/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 36,66 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0094/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 229,85 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0095/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 225,38 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0096/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 177,33 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS2/0025/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 145,92 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFPC/0079/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFPC/0080/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 223,33 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFPC/0081/17 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 734,46 € 04.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFB1/0208/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 04.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0210/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 04.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0211/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 398,70 € 04.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0209/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 04.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0023/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 86,08 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS2/0024/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 76,79 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0089/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 193,77 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0090/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 253,46 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFS1/0091/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 369,71 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFPC/0077/17 Bakteriologické vyšetrenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 30,00 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFPC/0078/17 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 663,00 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFB1/0201/17 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 29,48 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra
DFB1/0202/17 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 95,23 € 03.05.2017 10.05.2017 Faktúra