Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0183/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 22,58 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0190/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 854,12 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0191/17 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0192/17 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 XX REAL, a. s. 47543639 3 801,60 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0510/17 Revízia hasiacich prístrojov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3b group s.r.o. 45411921 2 256,00 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0512/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 354,23 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0193/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 632,51 € 17.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0180/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 13,36 € 16.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0189/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 303,35 € 16.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0506/17 Zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 180,00 € 16.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0507/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 16.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0508/17 Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 546,72 € 16.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0509/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 449,47 € 16.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0179/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 620,80 € 13.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0502/17 Aktualizácia a servis programu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 39,24 € 13.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0504/17 Spotrebný materiál so kosačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 19,26 € 13.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0505/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 627,00 € 13.10.2017 24.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0503/17 Časopisy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matilda Blahová - FLP 33621462 Stavebné práce, opravárenské práce 10,00 € 13.10.2017 03.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0498/17 Prepravné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPaP - lodná osobná doprava, a.s. 35839228 420,00 € 12.10.2017 12.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0499/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 140,20 € 12.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0500/17 PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 1 123,04 € 12.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0501/17 Materiál pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 348,97 € 12.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0178/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 182,86 € 12.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,38 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0495/17 Členský príspevok 2017 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROBIOENERGIA A.B.E. Združenie pre poľnohospodársku biomasu 42053277 33,00 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0496/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 131,69 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0497/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 70,06 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0177/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 268,37 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/17 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 137,79 € 10.10.2017 10.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0487/17 Príspevok na stravu zamestnancov v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 108,02 € 10.10.2017 10.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra