Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0592/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 91,85 € 27.11.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0071/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 154,58 € 24.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0214/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 154,82 € 24.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0215/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 886,24 € 24.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0213/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 68,82 € 24.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0590/17 Nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 1 535,76 € 24.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0591/17 Nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 1 010,52 € 24.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0587/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 63,82 € 24.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0588/17 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 272,00 € 24.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0589/17 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 1 176,00 € 24.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0212/17 Vzdelávacie služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 550,00 € 23.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0211/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 532,31 € 22.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0213/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 425,96 € 22.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0585/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 909,08 € 22.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0586/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 148,80 € 22.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0210/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 256,10 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/17 Materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 566,23 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0575/17 Kontrola a údržba plynových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0069/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 18,43 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0210/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 365,74 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0211/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 367,44 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0212/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 242,48 € 20.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0576/17 Čistenie a TV monitoring kanalizačného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LAPAČ TUKOV s.r.o. 35905930 1 383,88 € 20.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0070/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 149,39 € 20.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0580/17 Ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 33,30 € 20.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0582/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 179,86 € 20.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0584/17 Oprava brány Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 285,00 € 20.11.2017 06.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0578/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 75,00 € 20.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0581/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 457,74 € 20.11.2017 12.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0579/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 190,07 € 20.11.2017 14.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra