Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15770

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0067/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 77,81 € 16.11.6017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/17 Tlačiarne, tonery,reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Stavebné práce, opravárenské práce 522,70 € 27.10.2710 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 vasalekaren.sk s.r.o. 52600157 27,85 € 11.04.2025 11.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0337/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LEONESS, s.r.o. 46173641 99,30 € 10.04.2025 10.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 29 121,68 € 08.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0003/25 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 P.S. in, a.s. 47764821 356 344,30 € 08.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0332/25 prevádzkovanie trafostanice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Business Services s.r.o., Bratislava 50482751 604,80 € 08.04.2025 11.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0331/25 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Servis stavebných strojov s.r.o. 53095812 541,20 € 08.04.2025 11.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 6 834,26 € 07.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 2 095,34 € 07.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0044/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 354,59 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/25 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 410,13 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/25 nákup rybyčiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Svoboda - Shrimp.sk 41561945 306,15 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 102,38 € 07.04.2025 11.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/25 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 000,00 € 07.04.2025 11.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 201,32 € 04.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 312,42 € 04.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/25 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Petrovics 34250557 1 233,08 € 04.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/25 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 1 082,40 € 04.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0053/25 nákup ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 29 416,00 € 04.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/25 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 00493546 188,00 € 03.04.2025 04.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 370,03 € 03.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0048/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 105,50 € 03.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0043/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 732,89 € 03.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARO, s.r.o 36407020 2 664,38 € 03.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/25 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 85,49 € 03.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/25 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 405,81 € 03.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/25 prepravné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 660,50 € 03.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/25 konvica nerezová Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 47,93 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/25 prevádzkový dohľad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 18,41 € 02.04.2025 08.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra