Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16638

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0067/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 77,81 € 16.11.6017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/17 Tlačiarne, tonery,reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Stavebné práce, opravárenské práce 522,70 € 27.10.2710 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1020/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SECUPACK s.ro. 28287592 203,58 € 17.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1023/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TESCOMA s.r.o. 31343988 392,00 € 17.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1018/25 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 317,40 € 17.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1014/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tomáš Kroupa 75785439 143,80 € 15.10.2025 16.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0129/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 127,40 € 15.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0086/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 3,33 € 15.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0084/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 337,51 € 15.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0096/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 464,18 € 15.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1006/25 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Storge SK s.r.o 53992288 242,00 € 14.10.2025 15.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1007/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 884,37 € 14.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1005/25 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 801,59 € 13.10.2025 16.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1001/25 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 129,15 € 13.10.2025 16.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1003/25 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 996,30 € 13.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0128/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 78,19 € 10.10.2025 14.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0999/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Decatlon SK s.r.o. 47658827 495,60 € 10.10.2025 14.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1000/25 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 907,46 € 10.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0997/25 hasiace prístroje Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 369,00 € 09.10.2025 14.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0996/25 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 898,00 € 09.10.2025 16.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0992/25 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 465,57 € 09.10.2025 16.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0127/25 oprva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 822,98 € 09.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0993/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 102,91 € 09.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0994/25 veter.liek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 236,31 € 09.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0995/25 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 541,22 € 09.10.2025 17.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0988/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 743,00 € 08.10.2025 08.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 434,96 € 08.10.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0010/25 stavebné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 P.S. in, a.s. 47764821 397 632,94 € 08.10.2025 09.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0991/25 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 231,70 € 08.10.2025 13.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0989/25 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 77,49 € 08.10.2025 16.10.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra