Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16422

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0067/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 77,81 € 16.11.6017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/17 Tlačiarne, tonery,reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Stavebné práce, opravárenské práce 522,70 € 27.10.2710 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0108/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ST.NICOLAUS Group a.s. 35880821 281,61 € 11.09.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0863/25 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HBP, a.s. 36005622 182,50 € 11.09.2025 12.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0107/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 121,75 € 10.09.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0854/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FEREX, s.r.o. 17682258 168,52 € 09.09.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0106/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 515,25 € 09.09.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0848/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 393,84 € 08.09.2025 08.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0104/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 43,40 € 08.09.2025 09.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0853/25 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátka 42226279 644,94 € 08.09.2025 12.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0851/25 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 722,00 € 08.09.2025 12.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0846/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 16,00 € 05.09.2025 08.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0847/25 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 103,80 € 05.09.2025 08.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0840/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 537,94 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0841/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 774,90 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0842/25 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 198,22 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0837/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 3 115,17 € 04.09.2025 04.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0838/25 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 1 193,99 € 04.09.2025 04.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0103/25 rozkaz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 134,00 € 04.09.2025 08.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0835/25 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 449,30 € 04.09.2025 08.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0836/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vojtech Domonkos-AGRODOVO 31854605 1 574,40 € 04.09.2025 10.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0831/25 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 200,00 € 03.09.2025 05.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0830/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MatraCo Slovakia, s.r.o. 35898330 71,96 € 03.09.2025 08.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/25 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 580,00 € 03.09.2025 10.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0824/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 objednajtip s.r.o. 54603579 55,55 € 02.09.2025 03.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0825/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 282,90 € 02.09.2025 08.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0822/25 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 2 367,75 € 02.09.2025 10.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0823/25 upratovacie služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Iterum s.r.o. 56861567 1 918,70 € 02.09.2025 10.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0827/25 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 102,50 € 02.09.2025 12.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0099/25 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -10,00 € 01.09.2025 02.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra