Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0094/25 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 470,00 € | 01.08.2025 | 08.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0077/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 79,24 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0720/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 9 444,11 € | 31.07.2025 | 15.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0718/25 | zdravotná služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 147,60 € | 31.07.2025 | 08.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0719/25 | aktualizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 68,88 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0717/25 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 029,97 € | 30.07.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0714/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Železiarstvo ŠVRČEK s.r.o. | 54002851 | 634,80 € | 30.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0715/25 | technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 167,21 € | 30.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0713/25 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOMTECH - Správa budov, s.r.o. | 54969239 | 101,99 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0716/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Gastromarket Tatry s.r.o. | 44733135 | 1 679,59 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
VOBJ/0670/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 662,00 € | 29.07.2025 | 27.08.2025 | Objednávka | |||||
VOBJ/0669/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 3 573,00 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Objednávka | |||||
VOBJ/0668/25 | Vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETWELL s.r.o. | 50153625 | 56,00 € | 29.07.2025 | 26.08.2025 | Objednávka | |||||
VOBJ/0667/25 | Vlajky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 2U s.r.o. | 17315786 | 100,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
VOBJ/0666/25 | Morky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LIAHEŇ KLUČÁR, s.r.o. | 51440229 | 4 392,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
VOBJ/0665/25 | Obedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Posztósová | 44376219 | 46,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
VOBJ/0664/25 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 121,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
VOBJ/0663/25 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 36298026 | 478,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
VOBJ/0662/25 | PC servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 084,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
VOBJ/0661/25 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 163,00 € | 29.07.2025 | 25.08.2025 | Objednávka |