Faktúry
Počet záznamov: 3611
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40220220 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 207,44 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220213 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 251,17 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220212 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 72,19 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220208 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 81,72 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220207 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 58,66 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220211 | e kupony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 781,65 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220214 | virt.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220215 | zodpov.osoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220225 | vrát.PZP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | -75,06 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
40220206 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 378,80 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220222 | vodoinšt.materiál ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 799,64 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220209 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220210 | servis predložiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 97,20 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220221 | členské | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Cech maliarov Slovenska | 36110892 | 50,00 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220314 | Strava pre odídencov z Ukrajiny za 15.6.-30.6.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 692,20 € | 30.06.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
40220202 | ubytovanie strava zam. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MINERAL MORAVIA invest s.r.o. | 291945539 | 4 136,44 € | 28.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
40220198 | predpisy školstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 264,60 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
40220196 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 44,28 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
40220205 | havaria prečerp.stanica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PK - krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 8 124,00 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220201 | oprava ustredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 84,00 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220204 | práv.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 476,00 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220203 | murár.materiál na opr. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 53,48 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
40220199 | mikrofony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | electronic-star a.s. | 46895680 | 255,80 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
40220197 | PPC kampaň, obaly | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GRAFICI spol. s r.o. | 51956560 | 1 584,00 € | 24.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
40220195 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 51,50 € | 23.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
40220194 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 850,08 € | 22.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
40220191 | domena sostar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
40220192 | mat.na ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 974,18 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
40220190 | virtuálna prehliadka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 750,00 € | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
40220193 | strava UA do 14.6.2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 812,40 € | 16.06.2022 | 17.08.2022 | Faktúra |