Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3831

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40220489 Servis predložiek 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 82,20 € 09.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40220485 Inventarizácia drevín Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TreeGarden s.r.o. 44788142 2 604,00 € 09.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40220486 Erasmus 2023-Sicília Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 pelicantravel.com s.r.o 35897821 2 759,70 € 09.01.2023 30.01.2023 Faktúra
40220483 Telekomunikačné služby 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 04.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40220482 Virtuálna knižnica 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40230006 Výkon zodpovednej osoby 1/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 04.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40220488 Služba BTS, technik PO 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 22.12.2022 17.01.2023 Faktúra
40230005 Úrazové poistenie osôb mot.voz. 17.1.2023-16.1.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu 50013602 91,02 € 22.12.2022 17.01.2023 Faktúra
40220481 Stravné lístky 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 475,02 € 22.12.2022 17.01.2023 Faktúra
40220484 Organizovanie podujatia-fotokútik Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TENEX, spol. s.r.o. 31399011 612,00 € 22.12.2022 11.01.2023 Faktúra
40220476 Tlač plagátov na prezentáciu školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 78,00 € 21.12.2022 11.01.2023 Faktúra
40220475 Materiál pre potreby COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 71,58 € 20.12.2022 11.01.2023 Faktúra
40220470 Vodné stočné 11.11.22-10.12.22 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 952,58 € 19.12.2022 10.01.2023 Faktúra
40220471 Organizovanie podujatia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PROWEX ACOUSTIC s.r.o. 50719068 2 640,00 € 19.12.2022 10.01.2023 Faktúra
40220474 Zabezpečenie podujatia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PROMO ACTIVITY s.r.o. 35730714 3 656,40 € 19.12.2022 11.01.2023 Faktúra
40220468 Odstránenie závad-veľká kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 9 180,00 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
40220467 Odstránenie závad-malá kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 2 207,40 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
40220464 Nákup tričiek s logom Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 1 812,60 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
40220472 Nákup materiálu na LVK 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 4 644,98 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
40220463 Mákup pracovných odevov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 4 820,26 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
40220465 Darčekové a reklamné predmety Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 888,70 € 14.12.2022 19.12.2022 Faktúra
40220473 Poháre-na spoločenské akcie školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KARLO s.r.o. 36587001 204,12 € 13.12.2022 11.01.2023 Faktúra
40220466 Nákup kovových policových skríň do COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ABAmet, s.r.o. 47966947 2 772,00 € 13.12.2022 19.12.2022 Faktúra
40220462 Pranie bielizne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 406,84 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
40220461 Pranie bielizne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 62,42 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
40220456 Telekomunikačné služby 11/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,85 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
40220460 Green Cell batéria Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ESAT, s.r.o. 44210531 41,79 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
40220459 Solárny panel Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Stroje a vybavenie, s.r.o. 05595436 73,30 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
40220458 Informačná korková tabuľa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 147,44 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
40220454 Ochranné siete-telocvičňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 2 910,66 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra