Faktúry
Počet záznamov: 3611
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40220384 | Spracovanie grafic.návrhu na ubyt.učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PS Stav s.r.o | 52669947 | 600,00 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220383 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,34 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
40220382 | O2-telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 188,78 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220381 | Telekomunikačné služby-Slovak Telekom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220380 | Odborná literatúra (Spôsobilosť v elektrotechnike) | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 480,00 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220371 | Odber zemného plynu 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 345,70 € | 08.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
40220372 | Odstránenie závad po revízií pož.zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 312,72 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220369 | Revízia protipož.zariadení budovy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 3 023,57 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220370 | Strava 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 701,72 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220375 | Odber elektrickej energie 10/2022-vyúčt. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 237,10 € | 07.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
40220374 | Odber elektrickej energie 10/2022-nedoplatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 114,42 € | 07.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
40220373 | Revízia telocv. a športového náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 14307472 | 260,00 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220367 | Batéria GP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 11,60 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220366 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220364 | Servis predložiek 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 246,60 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
40220368 | Rebrík univerzálny pre údržbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 264,36 € | 04.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
40220378 | stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 766,99 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
40220379 | Erasmus 2022-Portugalsko, nákup ochr.prostriedkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 343,05 € | 03.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
40220365 | Virtuálna knižnica 10/202 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220361 | Elektrický materiál do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 34,82 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40220358 | Nákup ochranných prostriedkov BOZP pre žiakov a majstrov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 2 368,17 € | 03.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
40220363 | Pranie bielizne internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 421,87 € | 03.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
40220360 | Služba BTS, technika PO za 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
40220359 | Materiál na šk.internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 175,67 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
40220351 | Odber zemného planu 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
40220362 | List-s podtlačou št.znaku SR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 188,04 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
40220357 | Strava žiaci 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 320,66 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
40220356 | Strava žiaci 6/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 323,64 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
40220355 | Strava žiaci 5/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 621,18 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
40220354 | Strava žiaci 4/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 550,71 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |