Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3887

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230139 Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HORNBACH-Baumarkt Sk 35838949 401,99 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
40230137 Materiál - projekt otvorená škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BAU-MARKET a.s. 35923652 464,22 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
40230146 Nákup materiálu NS 3 - praktická výuka Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 95,78 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
40230136 Tlačivo na maturitnú skúšku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 36,66 € 24.04.2023 24.04.2023 Faktúra
40230133 Čistenie a kontrola komínov a dymovodov za I. polrok 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby 40097897 194,00 € 18.04.2023 26.04.2023 Faktúra
40230132 Zverejnenie pracovnej ponuky na webe: www.profesia.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Profesia, spol. s r.o. 35800861 154,68 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra
40230135 Vodoinštalačný materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 287,42 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra
40230129 Voda 11.03.2023 - 10.04.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 460,74 € 13.04.2023 02.05.2023 Faktúra
40230131 mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
40230141 Havária stúpačky PB 27 kanal. a vod. potrubia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PS Stav s.r.o. 52669947 11 536,52 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
40230127 Odber zemného plynu za 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37 101,70 € 12.04.2023 20.04.2023 Faktúra
40230122 Úprava a aktualizácia webovej stránky 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 106,00 € 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230128 Telekomunikačné služby za 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230123 Telekomunikačné služby 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230126 Elektrická energia 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 638,13 € 11.04.2023 02.05.2023 Faktúra
40230125 Elektrická energia 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 802,92 € 11.04.2023 02.05.2023 Faktúra
40230130 Míting pre 70 osôb Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 350,00 € 11.04.2023 20.04.2023 Faktúra
40230124 O2 Telekomunikačné služby 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 188,18 € 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230120 Stravné za 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 809,10 € 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
40230121 Telekomunik Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,97 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230118 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230115 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 807,70 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230117 Faktúrujeme Vám na základe zmluvy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230119 Nákup materiálu na vybavenie telefónnej ústredne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. 35692715 1 286,40 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230116 Zemný plyn 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230114 Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
40230113 Servis a prenájom predložiek 03/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra
40230134 Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HORNBACH-Baumarkt Sk 35838949 919,35 € 31.03.2023 20.04.2023 Faktúra
40230111 Odvoz a zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 634,08 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
40230112 54. konferencia elektrotechnikov Slovenska - Bratislava Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska 30778603 240,00 € 30.03.2023 31.03.2023 Faktúra