Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3887

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230250 Elektromateriál pre teoretické vyučovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Lukáš Urbanec 70008175 749,13 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230249 Náhradné kľúče po strate - ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 45,94 € 17.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230248 Náhradné kľúče po strate - ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 31,37 € 17.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230247 Elektrická energia 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -155,82 € 13.07.2023 10.08.2023 Faktúra
40230246 Elektrická energia 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 144,03 € 13.07.2023 04.08.2023 Faktúra
40230244 Voda 11.06.2023 - 10.07.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 576,87 € 13.07.2023 04.08.2023 Faktúra
40230245 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230243 Kávovar Espresso De Longi Magnifica Start ECAM biely do COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 348,50 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230238 Právne služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 1 404,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230237 Právne služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 1 188,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230241 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.7.2023 - 30.9.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230236 Doprava - relaxačno-športový pobyt v dňoch 05. - 07.07.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 eVAMIBUS s.r.o. 53760778 1 447,92 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230242 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 200,72 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230239 Relaxačno - oddychový pobyt zamestnancov SOSTAR Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jánošíkov dvor, s.r.o. 36388467 8 182,30 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230233 Odber zemného plynu za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 081,10 € 07.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230235 Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BAU-MARKET a.s. 35923652 72,00 € 06.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230234 Nákup materiálu - praktická výuka COVP - NS 3 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 51,67 € 06.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230240 Reklamná kampaň Google Ads od 1.7.2023 do 31.12.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Skorpio group s.r.o. 51711478 2 250,00 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230226 Nákup posteľného prádla pre školský internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 5 922,36 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230231 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,24 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra