Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3887

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230347 Letenky Viedeň - Lisabon - ERASMUS Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 pelicantravel.com s.r.o 35897821 3 315,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
40230345 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 665,64 € 06.10.2023 25.10.2023 Faktúra
40230346 Doska s PUR hranami pre 2-miestnu lavicu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 LINEA SK, spol. s r.o. 35716932 58,80 € 06.10.2023 18.10.2023 Faktúra
40230352 Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 10-12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 580,80 € 06.10.2023 19.10.2023 Faktúra
40230344 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230395 Havarijné poistenie motorových vozidiel-AUTO komplet Škoda Super B Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 539,08 € 05.10.2023 28.11.2023 Faktúra
40230339 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,35 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
40230341 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230340 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230343 Telekomunikačné služby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 211,68 € 05.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230338 Pranie hotelovej bielizne 27 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 48,37 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230337 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 210,05 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230336 Kurz - aktualizačná odborná príprava - učitelia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska 30778603 50,00 € 04.10.2023 04.10.2023 Faktúra
40230335 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 859,81 € 02.10.2023 25.10.2023 Faktúra
40230331 Služby virtuálnej knižnice za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 02.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230333 Odber zemného plynu za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 02.10.2023 13.10.2023 Faktúra
40230330 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
40230334 Servis a prenájom predložiek 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
40230332 Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
40230396 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 136,69 € 28.09.2023 28.11.2023 Faktúra