Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3611
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40230154 | Telekomunikačné služby 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 187,96 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
40230152 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 931,46 € | 04.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
40230150 | Telekomunikačné služby za 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,98 € | 04.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
40230149 | Telekomunikačné služby za 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
40230148 | Telekomunikačné služby za 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
40230153 | Vodoinštalačný materiál ŠI 21,25,27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 251,87 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
40230147 | Služby virtuálnej knižnice 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
40230151 | Tovar - toaletný papier na školské internáty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 422,91 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
40230142 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej obrany 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
40230145 | servis a prenájom predložiek 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
40230144 | Zemný plyn 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
40230143 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
40230138 | Nákup LDTD do COVP materiálové zabezpečenie výuky žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODAN group s.r.o. | 36811386 | 2 488,32 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
40230140 | Rebrík AL FORTE | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 398,90 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
40230139 | Nákup materiálu na kvetinovú výzdobu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 401,99 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
40230137 | Materiál - projekt otvorená škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 464,22 € | 28.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
40230146 | Nákup materiálu NS 3 - praktická výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 95,78 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
40230136 | Tlačivo na maturitnú skúšku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,66 € | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
40230133 | Čistenie a kontrola komínov a dymovodov za I. polrok 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
40230132 | Zverejnenie pracovnej ponuky na webe: www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,68 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra |