Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3432

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230004 Členský príspevok za rok 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SZ CHKT 34000836 67,00 € 09.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40220489 Servis predložiek 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 82,20 € 09.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40220485 Inventarizácia drevín Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TreeGarden s.r.o. 44788142 2 604,00 € 09.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40220486 Erasmus 2023-Sicília Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 pelicantravel.com s.r.o 35897821 2 759,70 € 09.01.2023 30.01.2023 Faktúra
40220483 Telekomunikačné služby 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 04.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40220482 Virtuálna knižnica 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40230006 Výkon zodpovednej osoby 1/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 04.01.2023 17.01.2023 Faktúra
40220488 Služba BTS, technik PO 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 22.12.2022 17.01.2023 Faktúra
40230005 Úrazové poistenie osôb mot.voz. 17.1.2023-16.1.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu 50013602 91,02 € 22.12.2022 17.01.2023 Faktúra
40220481 Stravné lístky 12/2022 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 475,02 € 22.12.2022 17.01.2023 Faktúra
40220484 Organizovanie podujatia-fotokútik Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TENEX, spol. s.r.o. 31399011 612,00 € 22.12.2022 11.01.2023 Faktúra
40220476 Tlač plagátov na prezentáciu školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 78,00 € 21.12.2022 11.01.2023 Faktúra
40220475 Materiál pre potreby COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 71,58 € 20.12.2022 11.01.2023 Faktúra
40220470 Vodné stočné 11.11.22-10.12.22 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 952,58 € 19.12.2022 10.01.2023 Faktúra
40220471 Organizovanie podujatia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PROWEX ACOUSTIC s.r.o. 50719068 2 640,00 € 19.12.2022 10.01.2023 Faktúra
40220474 Zabezpečenie podujatia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PROMO ACTIVITY s.r.o. 35730714 3 656,40 € 19.12.2022 11.01.2023 Faktúra
40220468 Odstránenie závad-veľká kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 9 180,00 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
40220467 Odstránenie závad-malá kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 2 207,40 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
40220464 Nákup tričiek s logom Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 1 812,60 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
40220472 Nákup materiálu na LVK 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 4 644,98 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra